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2025年度巴彦淖尔市体育局部门公开报告
发布日期:2026-09-28 来源: 访问量:1


目录

第一部分  部门(单位)概况

一、主要职能、职责

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度部门(单位)主要工作完成情况

第二部分  部门(单位)决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费(公用经费)支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  部门(单位)决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门(单位)概况

一、主要职能、职责

(一)主要职能

巴彦淖尔市体育局是巴彦淖尔市人民政府主管体育工作的行政部门。

(二)主要职责

1、贯彻执行国家、自治区有关体育工作的方针、政策、法律、法规。研究拟订全市体育工作的有关规定、办法,并组织实施。

2、研究全市体育发展战略,编制并实施体育事业和体育产业中长期发展规划和年度计划。推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

3、统筹规划全市群众体育事业发展,推行全民健身实施计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设。指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

4、统筹规划全市竞技体育发展,研究和规划竞技体育运动项目设置与布局。指导协调竞技体育训练。指导运动员队伍建设和业余训练工作。

5、组织承办参加国际、国内、自治区重大比赛,主办全市综合性体育比赛。制定并颁布竞赛规程,管理全市性比赛和裁判员队伍。组织开展反兴奋剂工作。

6、统筹规划全市青少年体育发展,推进青少年体育工作。指导体育学校建设。加强青少年后备人才基地建设和管理工作。

7、研究拟定全市体育产业发展政策,培育、引导和扶持体育产业,推动体育产业发展。推动发展体育产业重点业态。推动体育标准化建设。负责全市体育彩票监督管理。

8、组织指导体育宣传教育、科研和安全工作,加强体育文化建设,促进体育可持续发展。管理指导全市性体育社团和体育类民办非企业单位工作。

9、开展对外体育合作与交流。

10、完成市委、政府交办的其他任务。

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

1. 1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、群众体育科、竞技体育科、体育产业科。本部门下属单位包括:巴彦淖尔市体育局本级、巴彦淖尔市体育学校、巴彦淖尔市全民健身中心、巴彦淖尔市老年人体育协会、巴彦淖尔市足球运动中心、巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心。

2. 从决算单位构成看,纳入本部门决算编制范围的预算单位共计6家,具体包括:巴彦淖尔市体育局本级、巴彦淖尔市体育学校、巴彦淖尔市全民健身中心、巴彦淖尔市老年人体育协会、巴彦淖尔市足球运动中心、巴彦淖尔市体育彩票销售管理

中心。

详细情况见表:

序号

单位名称

单位性质

1

巴彦淖尔市体育局

本级

财政拨款的行政单位

2

巴彦淖尔市体育学

校

公益一类事业单位

3

巴彦淖尔市全民健

身中心

公益一类事业单位

4

巴彦淖尔市老年人

体育协会

公益一类事业单位

5

巴彦淖尔市足球运

动中心

公益一类事业单位

6

巴彦淖尔市体育彩

票销售管理中心

公益二类事业单位

三、2025年度部门(单位)主要工作完成情况

(一)体育基础设施建设取得新成效。全年新建全民健身中心4个、多功能运动场5个、实施国球“两进”项目200套,全市人均体育场地面积达3.3平方米。落实《内蒙古自治区体育局关于推动支持行政事业单位体育场地公益性开放的实施办法(暂行)》,推动行政事业单位场馆开放共享,市教育局所属金沙社区全民健身活动中心率先向社会开放,并将9家符合公益性开放条件的行政事业单位体育场地申报材料上报自治区体育局,现正积极争取公益金开放补助资金。完成市体育馆、网球馆、四季花城全民健身活动中心房屋安全鉴定及消防验收,优化线上预约服务,规范免费或低收费运营。

(二)全民健身公共服务体系日趋完善。一是强化政策引领。制定印发《2025年巴彦淖尔市全民健身专项行动工作要点》,从设施完善、赛事开展、指导夯实、跨界融合、安全保障、文化宣传6个方面细化23项举措,为全民健身体系建设提供政策支撑。二是丰富赛事活动。截至目前,累计开展各级各类全民健身赛事活动193项,直接参与群众及辐射带动 63.6万人次。其中,承办国家级赛事1项(2025 中国全民健身走 <跑> 大赛内蒙古巴彦淖尔站),自治区级赛事4项(第十届全区百县气功交流比赛、自治区第十六届全民健身运动会、“穿越内蒙古” 全区全民徒步接力赛、自治区第三届和美乡村农牧民男子篮球比赛)。我局承办自治区第十六届全民健身运动会开幕式及5个比赛项目,3300余人参与开幕式演出,800余名选手参赛,获人民日报、新华社等20余家媒体报道,实现了“安全、精彩、圆满”的办赛目标。三是指导群众科学健身。开展社会体育指导员培训班8期,培训700余人,全市公益社会体育指导员配备率达4‰以上。开展全民健身志愿服务56场次,服务群众近15000人次。完成全民健身活动状况调查9场,覆盖1219人,全市经常参加体育锻炼人数比例达38.6%。超额完成第六次国民体质监测任务(计划2800人,实际监测3528人),有效数据上传3075人,《国民体质测定标准》合格率92.6%。此外,乌拉特后旗驼门球项目凭借深厚文化底蕴、独特地域特色及鲜明传统体育价值,成功入选中华体育文化优秀民族项目名录。。

(三)竞技体育综合实力稳中有进。一是积极备战内蒙古自治区第十六届运动会(以下简称“自治区十六运”)。完成自治区十六运参赛运动员注册工作,共注册足球项目运动员331名,其他30个项目运动员2956名。2025年组织我市运动员参加27项自治区锦标赛(即自治区十六运资格赛)以赛代练提升运动员竞技水平。提请市政府办印发了《巴彦淖尔市备战和参加全区第十六届运动会实施方案》,起草了《巴彦淖尔市参加自治区全运会获奖运动员和教练员奖励办法》。做好参加自治区十六运经费保障、服装器材购置、赛前集训、比赛报名等各项相关工作。二是完善项目布局。以田径为基础,重点优势项目为突破口,打造冰雪、现代五项、自行车、拳击、柔道、国际式摔跤等传统优势项目,挖掘游泳、武术套路、铁人三项、轮滑等潜优势项目,推进足球、篮球、排球、橄榄球、曲棍球等项目建设。通过优势带弱势、传统带新兴、实现各旗县区体育后备人才特色化、差异化发展,形成具有我市特色的优势项目群,夯实竞技体育基础。三是赛场屡创佳绩。培养输送了王月、桑佳乐、赵轩、刘振峰、刘佳怡等一批优秀运动员,在第十五届全国运动会获得2金2铜,在残运会获得1金1铜。本年度,我市运动员参加国际赛事获得1枚银牌、3枚铜牌,全国赛事获15枚金牌、13枚银牌、10枚铜牌,自治区赛事获55枚金牌、52枚银牌、58枚铜牌,现代五项成绩连续4年位列全区第一。

(四)青少年体育焕发活力。一是持续完善青少年体育竞赛体系。成功承办中俄蒙国际青少年运动会篮球、射箭项目比赛。承办自治区自行车、铁人三项、游泳训练营,自治区国际式摔跤训练营,自治区青少年羽毛球俱乐部联赛巴彦淖尔市分站赛、自治区青少年现代五项锦标赛、自治区青少年现代五项激光跑俱乐部联赛(巴彦淖尔站)、自治区青少年铁人三项锦标赛8项自治区级赛事活动。办好全市中小学生田径运动会、冬季越野赛等传统赛事,短道速滑、轮滑、武术套路、游泳、乒乓球、跆拳道等各级各类青少年赛事活动9场次,吸引近3000人次参赛,进一步夯实运动员体能基础和参赛经验,促进更多人才脱颖而出。二是优化人才储备。强化体教融合、体社融合,形成集体校专业训练、学校体育训练、社会体育俱乐部业余训练于一体的构建“基层业余训练点 + 体校分校 + 市体校”三级后备人才培养训练体系,目前市体校、市体校分校、后备人才基地在训运动员3000多名。全年向自治区优秀运动队输送人才14人。组织乒乓球项目国家二级裁判员培训班1期,覆盖150余人次,组织足球项目教练员、裁判员培训6期,覆盖200余人次。

(五)体育产业持续发展。一是打造特色赛事IP。举办了“渡·阴山”汽车越野拉力赛、“渡·阴山”徒步越野赛,开展内蒙古自治区“自驾大草原·旅居内蒙古”暨巴彦淖尔市“渡·阴山 游北疆”系列活动,“渡·阴山”户外运动体育旅游精品线路入选内蒙古自治区体育旅游精品线路。承办伊利内蒙古自治区足球超级联赛(蒙超联赛)分站赛,与赤峰队对决吸引万余名观众,各平台观看量破百万,短视频相关话题播放量超300万次,我市球队获公平竞赛奖,巴彦淖尔赛区位列蒙超“最佳赛区”评选列第五名,“人气球队”评选列全区第五。二是加强体育彩票规范化管理。结合大型体育赛事活动开展体育彩票营销推广,加强实体店合规销售管理,巡检覆盖全市网点,切实筑牢体育彩票销售管理安全防线。截至目前,全市体育彩票销售3.39亿元,为体育事业发展提供了有力资金支撑。三是挖掘发展潜力。联合市文旅投集团、市文旅局、市自然资源局及第三方机构,完成“渡・阴山”户外运动目的地核心线路调研与勘察,形成建设方案,该方案在自治区高质量户外运动目的地建设方案评审中位列第二,已报送全国评审。配合自治区体育局在国庆期间开展体育消费券发放工作,活动期间我市体育商户使用消费券优惠金额约22.57万元,总交易金额约170.16万元。

第二部分  部门(单位)决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市体育局部门 2025年度收入、支出决算总计均为 4994.55万元。与年初预算相比,收、支总计各增加 1283.66万元,增长 34.59%,变动原因是:上级支持我市体彩公益金用于开展全民健身、备战十六运等项目追加增加。与上年决算相比,收、支总计各增加 654.63万元,增长 15.08%。其中:

(一)收入决算总计 4994.55万元。包括:

1.本年收入决算合计 4987.76万元。与上年决算相比,增加 654.63万元,增长 15.11%,变动原因:上级支持我市体彩公益金用于开展全民健身、备战十六运等项目追加增加。

2.使用非财政拨款结余 0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:较上年相比无变化。

3.年初结转和结余 6.79万元。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:较上年相比无变化

(二)支出决算总计 4994.55万元。包括:

1.本年支出决算合计 4987.76万元。与上年决算相比,增加 654.63万元,增长 15.11%,变动原因上级支持我市体彩公益金用于开展全民健身、备战十六运等项目追加增加。

2.结余分配 0万元。结余分配事项:不存在此项内容。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:较上年相比无变化。

3.年末结转和结余 6.79万元。结转和结余事项:上级部门补助体育事业发展项目。与上年决算相比,增加0万元,增长 0%,变动原因:较上年相比无变化。


二、收入决算情况说明

巴彦淖尔市体育局部门 2025年度本年收入决算合计 4987.76万元,其中:

一般公共预算财政拨款收入 2479.30万元,占 49.71%;

政府性基金预算财政拨款收入 2508.46万元,占 50.29%;

国有资本经营预算财政拨款收入 0万元,占 0%;

上级补助收入 0万元,占 0%;

事业收入 0万元,占 0%;

经营收入 0万元,占 0%;

附属单位上缴收入 0万元,占 0%;

其他收入 0万元,占 0%。


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

巴彦淖尔市体育局部门 2025年度本年支出决算合计 4987.76万元,其中:

基本支出 1811.94万元,占 36.33%;

项目支出 3175.82万元,占 63.67%;

上缴上级支出 0万元,占 0%;

经营支出 0万元,占 0%;

对附属单位补助支出 0万元,占 0%。


图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市体育局部门 2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 4987.76万元,与年初预算相比,收、支总计各增加 1276.87万元,增长 34.41%,变动原因:上级支持我市体彩公益金用于开展全民健身、备战十六运等项目追加增加;与上年决算相比,收、支总计各增加 655.16万元,增长 15.12%,变动原因:上级支持我市体彩公益金用于开展全民健身、备战十六运等项目追加增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市体育局部门 2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 2479.30万元。与年初预算 2176.97万元相比,完成年初预算的 113.89%。其中:

(一)教育支出(类)

教育支出类决算数为2479.30万元,与年初预算相比增加 1298.47万元。其中:

1. 普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算55.69万元,支出决算82.25万元,完成年初预算的147.75%。决算数与年初预算数的差异原因:巴彦淖尔市体育学校年中追加市级城乡义务教育补助经费项目。

2. 职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算1125.14万元,支出决算1417.17万元,完成年初预算的125.95%。决算数与年初预算数的差异原因:市体育学校年中追加中央、自治区中等职业学校学生资助资金增加及在编人员新增增加工资及其他津补贴。

(二)文化旅游体育与传媒支出(类)

文化旅游体育与传媒支出类决算数为542.18万元,与年初预算相比增加4.42万元。其中:

1. 体育(款)行政运行(项)。年初预算157.58万元,支出决算151.36万元,完成年初预算的96.05%。决算数与年初预算数的差异原因:单位职工调资人员工资减少。

2.体育(款)一般行政管理事务(项)。年初预算0万元,支出决算2.4万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:当年增加驻村干部差旅补贴。

3.体育(款)体育竞赛(项)。年初预算0万元,支出决算21万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:当年上级拔入参加全国十五运奖励经费增加。

4.体育(款)体育场馆(项)。年初预算78.1万元,支出决算66.54万元,完成年初预算的85.2%。决算数与年初预算数的差异原因:上级支持公共体育场馆低收费免费补助项目资金减少。

5.体育(款)其他体育支出(项)。年初预算302.07万元,支出决算300.88万元,完成年初预算的99.61%。决算数与年初预算数的差异原因:单位年中事业单位工作人员调出人员经费减少。

(三)社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出类决算数为225.89万元,与年初预算相比减少15.58万元。其中:

1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算9.89万元, 支出决算6.63万元, 完成年初预算的67.04%。决算数与年初预算数的差异原因:行政退休人员减少通讯补贴费,退休费减少。

2.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

年初预算95.89万元,支出决算63.41万元,完成年初预算的 66.13%。决算数与年初预算数的差异原因:事业单位退休人员通讯补贴费减少,年中有去逝人员减少退休费用。

1. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算125.54万元,支出决算126.75万元,完成年初预算的100.96%。决算数与年初预算数的差异原因:在职人员养老保险缴费基数增加。

2. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算0万元,支出决算4.86万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:单位年中职工退休人员增加单位职业年金缴费支出。

3. 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算0万元,支出决算14.58万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:事业单位年中退休职工去逝增加死亡抚恤费。

4. 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算10.14万元,支出决算9.67万元,完成年初预算的95.34%。决算数与年初预算数的差异原因:单位年中职工退休人员增加,在职人员缴纳失业、工伤保险缴费略有减少。

(四)卫生健康支出(类)

卫生健康支出类决算数为90.91万元,与年初预算相比增加 0.04万元。其中:

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算7.92万元,支出决算8.84万元,完成年初预算的111.62%。决算数与年初预算数的差异原因:行政单位职工医疗补助缴费基数增加。

2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算51.38万元,支出决算50.08万元,完成年初预算的97.47%。决算数与年初预算数的差异原因:事业单位在职人员减少缴纳医疗保险减少。

3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算31.55万元,支出决算32万元,完成年初预算的101.43%。决算数与年初预算数的差异原因:单位职工公务员医疗补助缴费基数增加。

(五)资源勘探工业信息等支出(类)

资源勘探工业信息等支出类决算数为8.25万元,与年初预算相比增增加8.25万元。其中:

工业和信息产业(款)其他工业和信息产业支出(项)。年初预算0万元,支出决算8.25万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:单位年中拨入专项电脑采购经费。

(六)住房保障支出(类)

住房保障支出类决算数为112.64万元,与年初预算相比增减少3.51万元。其中:

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算116.15万元,支出决算112.64万元,完成年初预算的96.98%。决算数与年初预算数的差异原因:单位职工减少住房公积金缴费减少

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

巴彦淖尔市体育局部门 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1601.30万元,其中:

(一)人员经费 1508.87万元。主要包括:基本工资507.36万元、津贴补贴331.01万元、奖金14.43万元、绩效工资177.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费126.75万元、职业年金缴费24.5万元、职工基本医疗保险缴费58.92万元、公务员医疗补助缴费32万元、其他社会保障缴费9.67万元、住房公积金112.64万元、其他工资福利支出24.47万元、其他对个人和家庭的补助89.54万元、退休费70.03万元、抚恤金14.58万元、生活补助4.94万元。

(二)公用经费 92.43万元。主要包括:办公费20.99万元、印刷费0.10万元、水费0.34万元、电费1.2万元、邮电费2.52万元、取暖费8.87万元、物业管理费7.71万元、差旅费4.55万元、维修(护)费2.20万元、会议费0.20万元、培训费0.49万元、专用材料费2.10万元、劳务费1.50万元、工会经费16.66万元、福利费2.62万元、公务用车运行维护费4.92万元、其他交通费用11.27万元、其他商品和服务支出4.2万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

巴彦淖尔市体育局部门 2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 878.00万元,其中:

(一)工资福利支出 10.57万元。主要包括:其他工资福利支出 10.57万元等。

(二)商品和服务支出 318.05万元。主要包括:办公费27.45万元、水费0.31元、电费15.50万元、取暖费99.95万元、差旅费20.05万元、维修(护)费66.19万元、租赁费28万元、会议费0.80万元、培训费2万元,专用材料费1.43万元、劳务费43.19万元。

(三)资本性支出 18.25万元。主要包括:办公设备购置8万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

巴彦淖尔市体育局部门 2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 11.55万元,支出决算 8.62万元,完成预算的 74.61%。其中:因公出国(境)费全年预算 0万元,支出决算 0万元,完成预算的 0%;公务用车购置及运行维护费全年预算 11.50万元,支出决算 8.62万元,完成预算的 74.93%;公务接待费全年预算 0.05万元,支出决算 0万元,完成预算的 0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 6.45万元,支出决算 6.40万元,与预算差异原因为单位按财政要求过紧日子,压缩单位的三公经费开支,所以与预算有差异。

(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

巴彦淖尔市体育局部门 2025年度财政拨款“三公”经费支出 8.62万元。因公出国(境)费支出 0万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出 8.62万元,占 100.00%;公务接待费支出 0万元,占 0%。其中:

1.因公出国(境)费支出 0万元,全年出国(境)团组0 个,累计0 人次。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 8.62万元。其中:

(1)公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆,开支内容:不存在此项内容。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:不存在此项内容。

(1) (2)公务用车运行维护费支出 8.62万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为6 辆。与上年决算相比,减少 3.31万元,下降 27.75%,变动原因:车辆维修次数较上年减少。

3.公务接待费支出 0万元。其中:国内公务接待支出 0万元,接待0 批次,0 人次,开支内容:不存在此项内容;国(境)外公务接待支出 0万元,接待0 批次,0 人次,开支内容:……。与上年决算相比,减少 0.14万元,下降 100.00%,变动原因:接待上级部门次数较上年减少1次。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市体育局部门2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 2508.46万元。与上年决算相比,增加 908.61万元,增长 56.79%,变动原因:体彩公益金支持体育事业发展资金较上年减少。其中:

(一)其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项)支出422.36万元,主要用于广告宣传、业务培训、日常公用经费和人员经费。

(二)其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项)支出14.2万元,主要用于广告宣传打击和法理非法彩票。

(三)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)1934.27万元,主要用于用于我市体育活动场馆维修、开展全民健身赛事活动、全民健身器材购置、参加举办各级各类体育赛事、青少年体育后备人才培养等项目。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市体育局部门2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本部门本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费(公用经费)支出决算情况说明

巴彦淖尔市体育局部门 2025年度公用经费支出决算 92.43万元,与上年决算相比,增加7.96万元,增长9.42%,变动原因:办公费、取暖、工会经费、劳务费较去年略有增加。其中,机关运行经费支出决算 34.43万元。比上年决算相比,增加 8.28万元,增长 31.68%,变动原因:物业费、差旅费、专用材料费较去年略有增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

巴彦淖尔市体育局部门2025年度政府采购支出总额 231.67万元,其中:政府采购货物支出 12.36万元、政府采购工程支出 189.00万元、政府采购服务支出 30.31万元。政府采购授予中小企业合同金额 217.58万元,占政府采购支出总额的93.91%,其中:授予小微企业合同金额 215.62万元,占政府采购支出总额的93.08%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5.34%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的81.58%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的13.08%。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市体育局部门截至2025年12月31日,本部门(单位)共有车辆6 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车2 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车4 辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)1 台。

十四、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

巴彦淖尔市体育局部门根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目13个,资金 878.00万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目68个,共涉及资金2297.83万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对市级中职“两免”补助资金项目、体育学校运动员及教练员伙食补助等13个项目开展了部门评价从开展体育赛事活动、组织开展青少年训练等项目资金到位投入使用、组织实施情况、成本预算控制、实施项目效率、完成质量、社会效益、满意度等绩效指标分析评价,为以后年度更好科学、合理安排预算,推动项目持续开展。涉及一般公共预算支出878 万元。政府性基金支出组织对市级巴彦淖尔市备战参加全区十六运注册赛及赛事集训、体育赛事活动、体育培训宣传交流及全民健身器材购置等68个项目开展了部门评价从开展体育赛事活动、购置体育服装器材等项目资金到位投入使用、组织实施情况、成本预算控制、实施项目效率、完成质量、社会效益、满意度等绩效指标分析评价,为以后年度更好科学、合理安排预算,推动项目持续开展。涉及一般公共预算支出878万元, 政府性基金支出2297.83万元。从评价情况看,以上项目完善绩效评价指标设置,分析绩效指标存在的偏差和不足,对项目实施后及时总结执行过程中的经验和做法、改进措施和建议,推进全程预算绩效管理,提升财政资金使用效率和单位绩效管理水平。

(二)部门(单位)决算中项目绩效自评结果。

巴彦淖尔市体育局部门2025年度在决算中反映13个一般公共预算项目,以及68个政府性基金项目,共81个项目的绩效自评结果。

1. 

市级体育馆运行经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89.9分。全年预算数为35万元,执行数为 35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障了2025年体育馆运行所需基本电费取暖费保障了2025年体育馆运行所需。绩效目标实际完成情况:保障了西区体育馆6533㎡的正常运转。年度预算总金额35万元全部按标准缴纳了电费和取暖费。该项经费的使用加强学校各项目队建设建保障体育馆及其附属设施满足比赛。

主管部门

巴彦淖尔市体育局(部门)

实施单位

巴彦淖尔市体育学校

项目资金

(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

35

35

35

10

1000000

10

其中:财政拨款

35

35

35

——

1000000

——

上年结转资金

——

——

其他资金

0

0

0

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障了2025年体育馆运行所需基本电费保障了2025年体育馆运行所需基本取暖费

预期目标:保障了2025年体育馆运行所需基本电费取暖费保障了2025年体育馆运行所需。绩效目标实际完成情况:保障了西区体育馆6533㎡的正常运转。年度预算总金额35万元全部按标准缴纳了电费和取暖费。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

西区体育馆电费西区体育馆

面积

正向

等于

6533

6533.00

平米

7.5

7.5

座位数量

正向

等于

3100

3100.00

座

7.5

7.5

质量指标

体育馆日常供电供暖需

求

正向

等于

100

100.00

百分比

7.5

7.5

按标准缴纳电费和取暖

费

定性

符合标准

符合标准

7.5

7.5

时效指标

缴费及时率

正向

等于

100

100.00

百分比

5

5

财政资金到位及时率

正向

等于

100

100.00

百分比

5

5

成本指标

取暖费成本

正向

大于等于

28.00

28.00

万元

5

5

电费成本

正向

大于等于

7.00

7.00

万元

5

5

效益指标

社会效益指标

保障体育馆正常运行

定性

保障

保障

15

15

可持续影响指标

加强学校各项目队建设建保障体育馆及其附属设施满足

比赛

定性

加强

加强

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

群众和在校师生使用场馆满

意度

正向

等于

95

95.00

百分比

10

10

总分

100

100.00

2. 市级中职“两免”补助资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为78.62万元,执行数为78.62万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:我校确定建设年度工作任务,保障了我校校园正常运转的各项要求。针对工作任务开展,明确责任分工,为训练基地的器材日常维护、能源费用、设施设备更新、运营环境改善以及参加比赛等工作提供了保障。对全区中等职业学校和高中阶段蒙古语(朝鲜语)学生、高中阶段家庭经济困难学生实施“两免”即免收学费,免费提供教科书资助家庭经济困难的在校生的助学金。有利于缩小城乡义务教育差异,推动我市贫穷落后地区的教育工作开展。

项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称

市级中职“两免”补助资金项目

主管部门

巴彦淖尔市体育局(部门)

实施单位

巴彦淖尔市体育学校

项目资金

(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

78.62

78.62

78.62

10

100

10

其中:财政拨款

78.62

78.62

78.62

——

100

——

上年结转资金

——

——

其他资金

0

0

0

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

对全区中等职业学校和高中阶段蒙古语(朝鲜语)学生、高中阶段家庭经济困难学生实施“两免”即免收学费,免费提供教科书

资助家庭经济困难的在校生的助学金

我校确定建设年度工作任务,保障了我校校园正常运转的各项要求。针对工作任务开展,明确责任分工,为训练基地的器材日常维护、能源费用、设施设备更新、运营环境改善以及参加比赛等工作提

供了保障。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

保障人数

正向

大于等于

310

310

台

7.5

7.5

补助次数

正向

大于等于

2

2.00

次

7.5

7.5

质量指标

足额保障

率

正向

等于

100

100.00

百分比

7.5

7.5

按不住标准发放补助金

定性

符合标准

符合标准

7.5

7.5

时效指标

财政资金到位及时

率

正向

等于

100

100.00

百分比

5

5

保障及时支出率

正向

等于

100

100.00

百分比

5

5

成本指标

高三年级面熟费标准

正向

大于等于

100

100

元/人/年

5

5

高一高二年级免书费标准

正向

等于

550

550

元/人/年

5

5

效益指标

社会效益指标

加快农村义务教育事业的发

展

定性

加快

加快

15

15

可持续影响指标

减轻农村家庭负担

定性

长期

长期

15

15

满意度指标

服务对象满意度指

标

学生和家长满意度

正向

等于

95

95.00

百分比

10

10

总分

100

100.00


3.体育学校运动员级教练员伙食补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为446.25万元,执行数为446.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:国家体有总局与中华人民共和国教有部第14号令:第七章保障条件中第三十结条“运动学校学生、教练员的伙食标准每人每日不得低于25元的要求,财政拨款446.25万元。学校按照文件规定及时足额补贴,运动员和教练员补助及时的到补贴。

项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称

青少年体育后备人才基地训练保障内财综【2023】1886号

主管部门

巴彦淖尔市体育局(部门)

实施单位

巴彦淖尔市体育学校

项目资金

(万元)

年初预

算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资

金总额

446.25

446.25

446.25

10

100

10

其中:财政拨

款

446.25

446.25

446.25

——

100

上年结

转资金

——

——

其他资

金

0

0

0

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

学校教练员大部分为外聘教练员,此工资作为外聘教练员工资进行发放,保证教练员从事训练、竞赛体能消耗和身体的基本需要。学校聘请了优秀的教练员,为我市培养优秀运动员,为上级专业队输送优秀运动员,代表我市参加自治区年度锦标赛、四年一届的自治区全运会及其他各级各类比赛,为我市竞技体育事业发展做出贡献。

按照预算,财政资金到位预算单位后,及时给教练员足额发放工资,教练员工资严格按照考勤制度和绩效等方面考核认定工资,提高了教练员训练的积极性,提高我校的训练水平。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措

施

绩效指标

产出指标

数量指标

补助运动员人数

正向

等于

560

560

万元

7.5

7.5

补助教练员人数

正向

等于

35

35

人

7.5

7.5

质量指标

足额保障率

正向

等于

100

10

0.

00

百分比

7.5

7.5

按照补助标准享受伙食补贴

定性

符合标准

符合标

准

7.5

7.5

时效指标

及时支出率

正向

等于

100

10

0.

00

百分比

5

5

财政资金到位及时率

正向

等于

100

10

0.

00

百分比

5

5

成本指标

补贴总成

本

正向

等于

446.25

0.

10

万元

5

5

补贴单位成本

正向

等于

0.72

30

.0

0

万元

5

5

效益指标

社会效益指标

提高教育吸引力

定性

提高

0

15

0



4.校园安全经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为6.48万元,执行数为6.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:巴彦淖尔市体育学校聘用三名保安人员。供支出安保人员工资6.48万元。学校聘用安保人员确保了师生生命财产安全,校园及周边治安秩序得到保障;校园及周边公共安全监督管理水平显著提高;校园防控工作机制有效建立和完善:可以营造老师专心教学、学生安心学习、家长放心工作的良好社会环境。

可持续影响指标

落实各项补助政策额要求及时足额补贴到位

定性

长期

0

15

0

满意度指标

服务对象满意度指标

教练员满意度

正向

等于

95

0

百分比

10

0

总分

100

100

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

全市中小学生冬季越野赛内财综【2022】1671号

计划2024年12月份按照比赛规程完成各项目比赛,本次比赛共有9个的代表队,98名运动员齐聚我校,展开激烈角逐。教练员熟练把控赛事各个环节,按照计划参加和组织比赛活动,及时完成比赛任务。通过比赛运

动员竞技水平不断提高。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措

施

绩效指标

产出指标

数量指标

项目预算

正向

大于等

于

6.48

6.48

万元

7.5

7.5

聘用安保人员数量

正向

等于

3

3

人

7.5

7.5

质量指标

工资发放符合相关标准

定性

符合标准

符合标准

7.5

7.5

实行绩效工资

正向

大于等

于

100

100

.00

百分比

7.5

7.5

时效指标

及时支出率

正向

大于等

于

100

100

.00

百分比

5

5

财政资金到位及时率

正向

大于等于

100

100

.00

百分比

10

10

成本指标

预算成本

正向

等于

6.48

6.48

万元

10

10

效益指标

社会效益指标

保障学校安全

定向

保障

保障

百分比

15

15

5.市级课后服务经费配套项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按照预算,财政资金到位预算单位后,及时给教师足额发放工资,教师课后服务费严格按照考勤制度和绩效等方面考核认定,让每位家长放心。 满足家长合理需求,提供高质量的服务,不断提升我校公信力。对每位学生负责。以“放学后延时服务”为平台,组织学生开展形式多样的活动,让学生在校园学习生活中享受幸福、健康成长。

可持续影响指标

健全和完善校园防控工作机制

定向

保障

保障

百分比

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

运动员满意度

正向

大于等

于

100

100

.00

百分比

10

10

总分

100

100.

00

总额

2

2

其中:财政

拨款

0

2

2

——

100

——

上年结转

资金

——

——

其他

资金

0

0

0

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

满足家长合理需求,提供高质量的服务,不断提升我校公信力。

按照预算,财政资金到位预算单位后,及时给教师足额发放工资,教师课后服务费严格按照考勤制度和绩效等方面考核认定,让每位家长放心。满足家长合理需求,提供高质量的服务,不断提升我校公信力。对每位学生负责。以“放学后延时服务”为平台,组织学生开展形式多样的活动,让学生在校园学习生活中享受幸福、健康成长。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

补助金额

正向

等于

2.54

2.54

万元

7.5

7.5

补助人数

正向

等于

247

247

万元

7.5

7.5

质量指标

按照预算执行

率

正向

等于

100

100.00

百分比

7.5

7.5

足额保障率

正向

等于

100

100.00

百分比

7.5

7.5

时效指标

及时支出率

正向

等于

100

100.00

百分比

5

5

财政资金到位

及率

正向

等于

100

100.00

百分比

5

5

成本指标

严格按照预算控制成本

正向

等于

2.54

2.54

万元

5

5

项目总成本成本

正向

等于

2.54

2.54

万元

5

5

效益指标

社会效益指标

提高老师积极性

定性

提高

提高

15

15

可持续影响指

标

保障学校正常

运转

定性

保障

保障

15

15

满意度指标

服务对象满意度指

标

主管部门满意度

正向

等于

96

96.00

百分比

10

10

总分

100

100.00

(三)部门项目绩效评价结果。

以中职免学费项目项目为例,该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。

2025年度中职免学费项目项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目基本情况简介。

项目概述《内蒙古自治区学生资助金的管理办法》内财教规【2023】37号:规定国家助学金补助经费中央与地方按8∶2分担,自治区与我市按7∶3分担。规定国家助学金资助对象是具有中等职业学校全日制学历教育正式学籍的一、二年级所有农村牧区(含县镇)在校学生以及城市涉农专业学生和家庭经济困难学生。 家庭经济困难学生约按在校学生的20%确定,每生每年按2000元标准资助,享受自治区资助政策的为未享受中央政策的一、二年级农村牧区(含县镇)非涉农专业所有在校学生,每生每年按1500元标准资助,自治区和我市按7:3比例分担

(二)绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标:为体现党和政府对普通高校、高等职业学校和高等专科学校家庭经济困难的学生的关怀,由中央与地方政府共同出资设立,用于资助家庭经济困难的在校生的助学金。

年度绩效目标完成情况:  2025年巴彦淖尔市体育学校中职共资助学生310人。专项资金减轻经济困难学生家庭负担,保障学生日常训练和学习。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的。

通过对项目实施绩效评价,进一步完善评价指标设置,有利于实现项目目标,提高项目成果质量,规范经费使用,对于促进巴彦淖尔市体育学校补助资金项目工作发展,提高学校运营管理水平有着重要的意义。及时总结项目执行过程中的经验做法、存在问题、改进措施和建议,对推进全过程预算绩效管理、提升财政资金使用效率和政府部门管理水平具有积极意义。

(二)项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数7.91万元,其中:财政拨款7.91万元,其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额70.71万元,其中:财政拨款70.71万元,其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数78.62万元,其中:财政拨款78.62万元,其他资金0万元。

本项目资金全年执行数78.62万元、执行率为100%,其中:财政拨款78.62万元,其他资金0万元。

(三)项目资金产出情况。

截止2025年年底,我校严格按照预算内容执行完毕,合理控制和使用项目经费,严格按照文件规定的支出内容和支出标准使用资金,专款专用。共支出78.62万元,主要用于学生补助,校园维修维护费用及专用设备购置。遵循科学论证和专款专用的基本原则,合理控制和使用项目经费,严格按照文件规定的支出内容和支出标准使用资金,专款专用。对于促进巴彦淖尔市体育学校项目工作发展,提高学校运营管理水平有着重要的意义。

(四)项目资金管理情况。

为加强项目经费的管理,提高资金使用效益,保障项目任务的顺利完成,各项目执行单位按照项目实施方案和预算编制情况,依据《中华人民共和国预算法》、《财务管理办法及实施细则》、《巴彦淖尔市体校财务管理制度》等有关规定,遵循科学论证和专款专用的基本原则,合理控制和使用项目经费,严格按照文件规定的支出内容和支出标准使用资金,专款专用。

三、项目绩效情况

1.产出指标完成情况

(1)数量指标

1)保障人数(人),目标值310,完成值310,分值7.5,得分7.5。

2)补助次数(次/年),目标值2,完成值2,分值7.5,得分7.5。

(2)质量指标

1)足额保障率(百分比),目标值100,完成值100,分值7.5,得分7.5。

2)按补助标准发放补助金,目标值符合标准,完成值符合标准,分值7.5,得分7.5。

(3)时效指标

1)时发放率(百分比),目标值100,完成值100,分值5,得分5。

2)财政资金到位及时和及时支付率(百分比),目标值100,完成值100,分值5,得分5。

(4)成本指标

1)高三年级免书费标准(元/人/年),目标值100,完成值100,分值2.5,得分2.5。

2)免收学费标准(元/人/年),目标值2000,完成值2000,分值5,得分5。

3)高一高二年级免书费标准(元/人/年),目标值550,完成值550,分值2.5,得分2.5。

2.效益指标完成情况

(5)经济效益

1)保障学校正常运行,目标值保障,完成值保障,分值7.5,得分7.5。

(6)社会效益

1)给予家庭经济困难的在校生生活补助(百分比),目标值100,完成值100,分值7.5,得分7.5。

(7)生态效益

1)提高学生受教环境,目标值提高,完成值提高,分值7.5,得分7.5。

(8)可持续影响

1)加快农村义务教育事业的发展,目标值加快,完成值加快,分值7.5,得分7.5。

3.满意度指标完成情况

(9)服务对象满意度

1)学生(百分比),目标值93,完成值99,分值10,得分10。

4. 自评得分情况

本项目绩效自评得分100分,等级为优。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果用于优化经费管理、规范资金使用,重点强化专项资金经费发放审核拨付;优化经费分配,保障校园运行;健全长效管理机制,形成“实施—评价—整改—提升”闭环,推动项目规范化发展。    本次绩效自评结果严格按照相关原则分级分类公开,公开范围覆盖项目实施单位、教育系统及社会公众,重点公开项目预算、执行金额、绩效目标完成情况、不足与整改措施及监督渠道等核心内容。公开后安排专人收集处理反馈意见,核查公开信息真实性,将公开及反馈处理情况纳入总结,推动绩效公开工作制度化,保障各方知情权、监督权,提升项目公信力。

(四)部门(单位)预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

我单位严格按照市财政局预算绩效管理相关规定,建立单位预算绩效管理内部工作机制,落实绩效目标编审、运行监控、绩效自评、结果应用全流程管理;按照上级财政部门印发的绩效管理办法,结合体育行业履职实际,健全完善本单位绩效工作内部管理要求,明确各业务科室、财务岗位绩效管理职责,做到绩效工作与预算编制同步部署、同步落实 。在核心绩效指标标准体系建设方面:围绕体育场馆运维、体育赛事组织等职能,逐步完善数量、质量、时效、成本、效益、满意度类个性化指标;在预算一体化系统填报绩效目标时,尽量做到指标可量化、可考核指标使用体系。下一步将持续归集历年项目指标数据,不断优化指标取值标准,进一步提升绩效指标科学性与规范性。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配:指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位)公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门(单位)决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘晓丽              联系电话:0478-8295823- 

第五部分  部门(单位)决算表

见附件。

 
 

主办单位:巴彦淖尔市体育局 蒙ICP备14002967号-2 网站地图
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2025年度巴彦淖尔市体育局部门公开报告

发布时间:2026-09-28 11:55

信息来源:


目录

第一部分  部门(单位)概况

一、主要职能、职责

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度部门(单位)主要工作完成情况

第二部分  部门(单位)决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费(公用经费)支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  部门(单位)决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门(单位)概况

一、主要职能、职责

(一)主要职能

巴彦淖尔市体育局是巴彦淖尔市人民政府主管体育工作的行政部门。

(二)主要职责

1、贯彻执行国家、自治区有关体育工作的方针、政策、法律、法规。研究拟订全市体育工作的有关规定、办法,并组织实施。

2、研究全市体育发展战略,编制并实施体育事业和体育产业中长期发展规划和年度计划。推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

3、统筹规划全市群众体育事业发展,推行全民健身实施计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设。指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

4、统筹规划全市竞技体育发展,研究和规划竞技体育运动项目设置与布局。指导协调竞技体育训练。指导运动员队伍建设和业余训练工作。

5、组织承办参加国际、国内、自治区重大比赛,主办全市综合性体育比赛。制定并颁布竞赛规程,管理全市性比赛和裁判员队伍。组织开展反兴奋剂工作。

6、统筹规划全市青少年体育发展,推进青少年体育工作。指导体育学校建设。加强青少年后备人才基地建设和管理工作。

7、研究拟定全市体育产业发展政策,培育、引导和扶持体育产业,推动体育产业发展。推动发展体育产业重点业态。推动体育标准化建设。负责全市体育彩票监督管理。

8、组织指导体育宣传教育、科研和安全工作,加强体育文化建设,促进体育可持续发展。管理指导全市性体育社团和体育类民办非企业单位工作。

9、开展对外体育合作与交流。

10、完成市委、政府交办的其他任务。

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

1. 1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、群众体育科、竞技体育科、体育产业科。本部门下属单位包括:巴彦淖尔市体育局本级、巴彦淖尔市体育学校、巴彦淖尔市全民健身中心、巴彦淖尔市老年人体育协会、巴彦淖尔市足球运动中心、巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心。

2. 从决算单位构成看,纳入本部门决算编制范围的预算单位共计6家,具体包括:巴彦淖尔市体育局本级、巴彦淖尔市体育学校、巴彦淖尔市全民健身中心、巴彦淖尔市老年人体育协会、巴彦淖尔市足球运动中心、巴彦淖尔市体育彩票销售管理

中心。

详细情况见表:

序号

单位名称

单位性质

1

巴彦淖尔市体育局

本级

财政拨款的行政单位

2

巴彦淖尔市体育学

校

公益一类事业单位

3

巴彦淖尔市全民健

身中心

公益一类事业单位

4

巴彦淖尔市老年人

体育协会

公益一类事业单位

5

巴彦淖尔市足球运

动中心

公益一类事业单位

6

巴彦淖尔市体育彩

票销售管理中心

公益二类事业单位

三、2025年度部门(单位)主要工作完成情况

(一)体育基础设施建设取得新成效。全年新建全民健身中心4个、多功能运动场5个、实施国球“两进”项目200套,全市人均体育场地面积达3.3平方米。落实《内蒙古自治区体育局关于推动支持行政事业单位体育场地公益性开放的实施办法(暂行)》,推动行政事业单位场馆开放共享,市教育局所属金沙社区全民健身活动中心率先向社会开放,并将9家符合公益性开放条件的行政事业单位体育场地申报材料上报自治区体育局,现正积极争取公益金开放补助资金。完成市体育馆、网球馆、四季花城全民健身活动中心房屋安全鉴定及消防验收,优化线上预约服务,规范免费或低收费运营。

(二)全民健身公共服务体系日趋完善。一是强化政策引领。制定印发《2025年巴彦淖尔市全民健身专项行动工作要点》,从设施完善、赛事开展、指导夯实、跨界融合、安全保障、文化宣传6个方面细化23项举措,为全民健身体系建设提供政策支撑。二是丰富赛事活动。截至目前,累计开展各级各类全民健身赛事活动193项,直接参与群众及辐射带动 63.6万人次。其中,承办国家级赛事1项(2025 中国全民健身走 <跑> 大赛内蒙古巴彦淖尔站),自治区级赛事4项(第十届全区百县气功交流比赛、自治区第十六届全民健身运动会、“穿越内蒙古” 全区全民徒步接力赛、自治区第三届和美乡村农牧民男子篮球比赛)。我局承办自治区第十六届全民健身运动会开幕式及5个比赛项目,3300余人参与开幕式演出,800余名选手参赛,获人民日报、新华社等20余家媒体报道,实现了“安全、精彩、圆满”的办赛目标。三是指导群众科学健身。开展社会体育指导员培训班8期,培训700余人,全市公益社会体育指导员配备率达4‰以上。开展全民健身志愿服务56场次,服务群众近15000人次。完成全民健身活动状况调查9场,覆盖1219人,全市经常参加体育锻炼人数比例达38.6%。超额完成第六次国民体质监测任务(计划2800人,实际监测3528人),有效数据上传3075人,《国民体质测定标准》合格率92.6%。此外,乌拉特后旗驼门球项目凭借深厚文化底蕴、独特地域特色及鲜明传统体育价值,成功入选中华体育文化优秀民族项目名录。。

(三)竞技体育综合实力稳中有进。一是积极备战内蒙古自治区第十六届运动会(以下简称“自治区十六运”)。完成自治区十六运参赛运动员注册工作,共注册足球项目运动员331名,其他30个项目运动员2956名。2025年组织我市运动员参加27项自治区锦标赛(即自治区十六运资格赛)以赛代练提升运动员竞技水平。提请市政府办印发了《巴彦淖尔市备战和参加全区第十六届运动会实施方案》,起草了《巴彦淖尔市参加自治区全运会获奖运动员和教练员奖励办法》。做好参加自治区十六运经费保障、服装器材购置、赛前集训、比赛报名等各项相关工作。二是完善项目布局。以田径为基础,重点优势项目为突破口,打造冰雪、现代五项、自行车、拳击、柔道、国际式摔跤等传统优势项目,挖掘游泳、武术套路、铁人三项、轮滑等潜优势项目,推进足球、篮球、排球、橄榄球、曲棍球等项目建设。通过优势带弱势、传统带新兴、实现各旗县区体育后备人才特色化、差异化发展,形成具有我市特色的优势项目群,夯实竞技体育基础。三是赛场屡创佳绩。培养输送了王月、桑佳乐、赵轩、刘振峰、刘佳怡等一批优秀运动员,在第十五届全国运动会获得2金2铜,在残运会获得1金1铜。本年度,我市运动员参加国际赛事获得1枚银牌、3枚铜牌,全国赛事获15枚金牌、13枚银牌、10枚铜牌,自治区赛事获55枚金牌、52枚银牌、58枚铜牌,现代五项成绩连续4年位列全区第一。

(四)青少年体育焕发活力。一是持续完善青少年体育竞赛体系。成功承办中俄蒙国际青少年运动会篮球、射箭项目比赛。承办自治区自行车、铁人三项、游泳训练营,自治区国际式摔跤训练营,自治区青少年羽毛球俱乐部联赛巴彦淖尔市分站赛、自治区青少年现代五项锦标赛、自治区青少年现代五项激光跑俱乐部联赛(巴彦淖尔站)、自治区青少年铁人三项锦标赛8项自治区级赛事活动。办好全市中小学生田径运动会、冬季越野赛等传统赛事,短道速滑、轮滑、武术套路、游泳、乒乓球、跆拳道等各级各类青少年赛事活动9场次,吸引近3000人次参赛,进一步夯实运动员体能基础和参赛经验,促进更多人才脱颖而出。二是优化人才储备。强化体教融合、体社融合,形成集体校专业训练、学校体育训练、社会体育俱乐部业余训练于一体的构建“基层业余训练点 + 体校分校 + 市体校”三级后备人才培养训练体系,目前市体校、市体校分校、后备人才基地在训运动员3000多名。全年向自治区优秀运动队输送人才14人。组织乒乓球项目国家二级裁判员培训班1期,覆盖150余人次,组织足球项目教练员、裁判员培训6期,覆盖200余人次。

(五)体育产业持续发展。一是打造特色赛事IP。举办了“渡·阴山”汽车越野拉力赛、“渡·阴山”徒步越野赛,开展内蒙古自治区“自驾大草原·旅居内蒙古”暨巴彦淖尔市“渡·阴山 游北疆”系列活动,“渡·阴山”户外运动体育旅游精品线路入选内蒙古自治区体育旅游精品线路。承办伊利内蒙古自治区足球超级联赛(蒙超联赛)分站赛,与赤峰队对决吸引万余名观众,各平台观看量破百万,短视频相关话题播放量超300万次,我市球队获公平竞赛奖,巴彦淖尔赛区位列蒙超“最佳赛区”评选列第五名,“人气球队”评选列全区第五。二是加强体育彩票规范化管理。结合大型体育赛事活动开展体育彩票营销推广,加强实体店合规销售管理,巡检覆盖全市网点,切实筑牢体育彩票销售管理安全防线。截至目前,全市体育彩票销售3.39亿元,为体育事业发展提供了有力资金支撑。三是挖掘发展潜力。联合市文旅投集团、市文旅局、市自然资源局及第三方机构,完成“渡・阴山”户外运动目的地核心线路调研与勘察,形成建设方案,该方案在自治区高质量户外运动目的地建设方案评审中位列第二,已报送全国评审。配合自治区体育局在国庆期间开展体育消费券发放工作,活动期间我市体育商户使用消费券优惠金额约22.57万元,总交易金额约170.16万元。

第二部分  部门(单位)决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市体育局部门 2025年度收入、支出决算总计均为 4994.55万元。与年初预算相比,收、支总计各增加 1283.66万元,增长 34.59%,变动原因是:上级支持我市体彩公益金用于开展全民健身、备战十六运等项目追加增加。与上年决算相比,收、支总计各增加 654.63万元,增长 15.08%。其中:

(一)收入决算总计 4994.55万元。包括:

1.本年收入决算合计 4987.76万元。与上年决算相比,增加 654.63万元,增长 15.11%,变动原因:上级支持我市体彩公益金用于开展全民健身、备战十六运等项目追加增加。

2.使用非财政拨款结余 0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:较上年相比无变化。

3.年初结转和结余 6.79万元。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:较上年相比无变化

(二)支出决算总计 4994.55万元。包括:

1.本年支出决算合计 4987.76万元。与上年决算相比,增加 654.63万元,增长 15.11%,变动原因上级支持我市体彩公益金用于开展全民健身、备战十六运等项目追加增加。

2.结余分配 0万元。结余分配事项:不存在此项内容。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:较上年相比无变化。

3.年末结转和结余 6.79万元。结转和结余事项:上级部门补助体育事业发展项目。与上年决算相比,增加0万元,增长 0%,变动原因:较上年相比无变化。


二、收入决算情况说明

巴彦淖尔市体育局部门 2025年度本年收入决算合计 4987.76万元,其中:

一般公共预算财政拨款收入 2479.30万元,占 49.71%;

政府性基金预算财政拨款收入 2508.46万元,占 50.29%;

国有资本经营预算财政拨款收入 0万元,占 0%;

上级补助收入 0万元,占 0%;

事业收入 0万元,占 0%;

经营收入 0万元,占 0%;

附属单位上缴收入 0万元,占 0%;

其他收入 0万元,占 0%。


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

巴彦淖尔市体育局部门 2025年度本年支出决算合计 4987.76万元,其中:

基本支出 1811.94万元,占 36.33%;

项目支出 3175.82万元,占 63.67%;

上缴上级支出 0万元,占 0%;

经营支出 0万元,占 0%;

对附属单位补助支出 0万元,占 0%。


图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市体育局部门 2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 4987.76万元,与年初预算相比,收、支总计各增加 1276.87万元,增长 34.41%,变动原因:上级支持我市体彩公益金用于开展全民健身、备战十六运等项目追加增加;与上年决算相比,收、支总计各增加 655.16万元,增长 15.12%,变动原因:上级支持我市体彩公益金用于开展全民健身、备战十六运等项目追加增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市体育局部门 2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 2479.30万元。与年初预算 2176.97万元相比,完成年初预算的 113.89%。其中:

(一)教育支出(类)

教育支出类决算数为2479.30万元,与年初预算相比增加 1298.47万元。其中:

1. 普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算55.69万元,支出决算82.25万元,完成年初预算的147.75%。决算数与年初预算数的差异原因:巴彦淖尔市体育学校年中追加市级城乡义务教育补助经费项目。

2. 职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算1125.14万元,支出决算1417.17万元,完成年初预算的125.95%。决算数与年初预算数的差异原因:市体育学校年中追加中央、自治区中等职业学校学生资助资金增加及在编人员新增增加工资及其他津补贴。

(二)文化旅游体育与传媒支出(类)

文化旅游体育与传媒支出类决算数为542.18万元,与年初预算相比增加4.42万元。其中:

1. 体育(款)行政运行(项)。年初预算157.58万元,支出决算151.36万元,完成年初预算的96.05%。决算数与年初预算数的差异原因:单位职工调资人员工资减少。

2.体育(款)一般行政管理事务(项)。年初预算0万元,支出决算2.4万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:当年增加驻村干部差旅补贴。

3.体育(款)体育竞赛(项)。年初预算0万元,支出决算21万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:当年上级拔入参加全国十五运奖励经费增加。

4.体育(款)体育场馆(项)。年初预算78.1万元,支出决算66.54万元,完成年初预算的85.2%。决算数与年初预算数的差异原因:上级支持公共体育场馆低收费免费补助项目资金减少。

5.体育(款)其他体育支出(项)。年初预算302.07万元,支出决算300.88万元,完成年初预算的99.61%。决算数与年初预算数的差异原因:单位年中事业单位工作人员调出人员经费减少。

(三)社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出类决算数为225.89万元,与年初预算相比减少15.58万元。其中:

1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算9.89万元, 支出决算6.63万元, 完成年初预算的67.04%。决算数与年初预算数的差异原因:行政退休人员减少通讯补贴费,退休费减少。

2.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

年初预算95.89万元,支出决算63.41万元,完成年初预算的 66.13%。决算数与年初预算数的差异原因:事业单位退休人员通讯补贴费减少,年中有去逝人员减少退休费用。

1. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算125.54万元,支出决算126.75万元,完成年初预算的100.96%。决算数与年初预算数的差异原因:在职人员养老保险缴费基数增加。

2. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算0万元,支出决算4.86万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:单位年中职工退休人员增加单位职业年金缴费支出。

3. 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算0万元,支出决算14.58万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:事业单位年中退休职工去逝增加死亡抚恤费。

4. 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算10.14万元,支出决算9.67万元,完成年初预算的95.34%。决算数与年初预算数的差异原因:单位年中职工退休人员增加,在职人员缴纳失业、工伤保险缴费略有减少。

(四)卫生健康支出(类)

卫生健康支出类决算数为90.91万元,与年初预算相比增加 0.04万元。其中:

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算7.92万元,支出决算8.84万元,完成年初预算的111.62%。决算数与年初预算数的差异原因:行政单位职工医疗补助缴费基数增加。

2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算51.38万元,支出决算50.08万元,完成年初预算的97.47%。决算数与年初预算数的差异原因:事业单位在职人员减少缴纳医疗保险减少。

3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算31.55万元,支出决算32万元,完成年初预算的101.43%。决算数与年初预算数的差异原因:单位职工公务员医疗补助缴费基数增加。

(五)资源勘探工业信息等支出(类)

资源勘探工业信息等支出类决算数为8.25万元,与年初预算相比增增加8.25万元。其中:

工业和信息产业(款)其他工业和信息产业支出(项)。年初预算0万元,支出决算8.25万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:单位年中拨入专项电脑采购经费。

(六)住房保障支出(类)

住房保障支出类决算数为112.64万元,与年初预算相比增减少3.51万元。其中:

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算116.15万元,支出决算112.64万元,完成年初预算的96.98%。决算数与年初预算数的差异原因:单位职工减少住房公积金缴费减少

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

巴彦淖尔市体育局部门 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1601.30万元,其中:

(一)人员经费 1508.87万元。主要包括:基本工资507.36万元、津贴补贴331.01万元、奖金14.43万元、绩效工资177.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费126.75万元、职业年金缴费24.5万元、职工基本医疗保险缴费58.92万元、公务员医疗补助缴费32万元、其他社会保障缴费9.67万元、住房公积金112.64万元、其他工资福利支出24.47万元、其他对个人和家庭的补助89.54万元、退休费70.03万元、抚恤金14.58万元、生活补助4.94万元。

(二)公用经费 92.43万元。主要包括:办公费20.99万元、印刷费0.10万元、水费0.34万元、电费1.2万元、邮电费2.52万元、取暖费8.87万元、物业管理费7.71万元、差旅费4.55万元、维修(护)费2.20万元、会议费0.20万元、培训费0.49万元、专用材料费2.10万元、劳务费1.50万元、工会经费16.66万元、福利费2.62万元、公务用车运行维护费4.92万元、其他交通费用11.27万元、其他商品和服务支出4.2万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

巴彦淖尔市体育局部门 2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 878.00万元,其中:

(一)工资福利支出 10.57万元。主要包括:其他工资福利支出 10.57万元等。

(二)商品和服务支出 318.05万元。主要包括:办公费27.45万元、水费0.31元、电费15.50万元、取暖费99.95万元、差旅费20.05万元、维修(护)费66.19万元、租赁费28万元、会议费0.80万元、培训费2万元,专用材料费1.43万元、劳务费43.19万元。

(三)资本性支出 18.25万元。主要包括:办公设备购置8万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

巴彦淖尔市体育局部门 2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 11.55万元,支出决算 8.62万元,完成预算的 74.61%。其中:因公出国(境)费全年预算 0万元,支出决算 0万元,完成预算的 0%;公务用车购置及运行维护费全年预算 11.50万元,支出决算 8.62万元,完成预算的 74.93%;公务接待费全年预算 0.05万元,支出决算 0万元,完成预算的 0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 6.45万元,支出决算 6.40万元,与预算差异原因为单位按财政要求过紧日子,压缩单位的三公经费开支,所以与预算有差异。

(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

巴彦淖尔市体育局部门 2025年度财政拨款“三公”经费支出 8.62万元。因公出国(境)费支出 0万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出 8.62万元,占 100.00%;公务接待费支出 0万元,占 0%。其中:

1.因公出国(境)费支出 0万元,全年出国(境)团组0 个,累计0 人次。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 8.62万元。其中:

(1)公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆,开支内容:不存在此项内容。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:不存在此项内容。

(1) (2)公务用车运行维护费支出 8.62万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为6 辆。与上年决算相比,减少 3.31万元,下降 27.75%,变动原因:车辆维修次数较上年减少。

3.公务接待费支出 0万元。其中:国内公务接待支出 0万元,接待0 批次,0 人次,开支内容:不存在此项内容;国(境)外公务接待支出 0万元,接待0 批次,0 人次,开支内容:……。与上年决算相比,减少 0.14万元,下降 100.00%,变动原因:接待上级部门次数较上年减少1次。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市体育局部门2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 2508.46万元。与上年决算相比,增加 908.61万元,增长 56.79%,变动原因:体彩公益金支持体育事业发展资金较上年减少。其中:

(一)其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项)支出422.36万元,主要用于广告宣传、业务培训、日常公用经费和人员经费。

(二)其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项)支出14.2万元,主要用于广告宣传打击和法理非法彩票。

(三)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)1934.27万元,主要用于用于我市体育活动场馆维修、开展全民健身赛事活动、全民健身器材购置、参加举办各级各类体育赛事、青少年体育后备人才培养等项目。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市体育局部门2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本部门本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费(公用经费)支出决算情况说明

巴彦淖尔市体育局部门 2025年度公用经费支出决算 92.43万元,与上年决算相比,增加7.96万元,增长9.42%,变动原因:办公费、取暖、工会经费、劳务费较去年略有增加。其中,机关运行经费支出决算 34.43万元。比上年决算相比,增加 8.28万元,增长 31.68%,变动原因:物业费、差旅费、专用材料费较去年略有增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

巴彦淖尔市体育局部门2025年度政府采购支出总额 231.67万元,其中:政府采购货物支出 12.36万元、政府采购工程支出 189.00万元、政府采购服务支出 30.31万元。政府采购授予中小企业合同金额 217.58万元,占政府采购支出总额的93.91%,其中:授予小微企业合同金额 215.62万元,占政府采购支出总额的93.08%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5.34%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的81.58%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的13.08%。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市体育局部门截至2025年12月31日,本部门(单位)共有车辆6 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车2 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车4 辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)1 台。

十四、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

巴彦淖尔市体育局部门根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目13个,资金 878.00万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目68个,共涉及资金2297.83万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对市级中职“两免”补助资金项目、体育学校运动员及教练员伙食补助等13个项目开展了部门评价从开展体育赛事活动、组织开展青少年训练等项目资金到位投入使用、组织实施情况、成本预算控制、实施项目效率、完成质量、社会效益、满意度等绩效指标分析评价,为以后年度更好科学、合理安排预算,推动项目持续开展。涉及一般公共预算支出878 万元。政府性基金支出组织对市级巴彦淖尔市备战参加全区十六运注册赛及赛事集训、体育赛事活动、体育培训宣传交流及全民健身器材购置等68个项目开展了部门评价从开展体育赛事活动、购置体育服装器材等项目资金到位投入使用、组织实施情况、成本预算控制、实施项目效率、完成质量、社会效益、满意度等绩效指标分析评价,为以后年度更好科学、合理安排预算,推动项目持续开展。涉及一般公共预算支出878万元, 政府性基金支出2297.83万元。从评价情况看,以上项目完善绩效评价指标设置,分析绩效指标存在的偏差和不足,对项目实施后及时总结执行过程中的经验和做法、改进措施和建议,推进全程预算绩效管理,提升财政资金使用效率和单位绩效管理水平。

(二)部门(单位)决算中项目绩效自评结果。

巴彦淖尔市体育局部门2025年度在决算中反映13个一般公共预算项目,以及68个政府性基金项目,共81个项目的绩效自评结果。

1. 

市级体育馆运行经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89.9分。全年预算数为35万元,执行数为 35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障了2025年体育馆运行所需基本电费取暖费保障了2025年体育馆运行所需。绩效目标实际完成情况:保障了西区体育馆6533㎡的正常运转。年度预算总金额35万元全部按标准缴纳了电费和取暖费。该项经费的使用加强学校各项目队建设建保障体育馆及其附属设施满足比赛。

主管部门

巴彦淖尔市体育局(部门)

实施单位

巴彦淖尔市体育学校

项目资金

(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

35

35

35

10

1000000

10

其中:财政拨款

35

35

35

——

1000000

——

上年结转资金

——

——

其他资金

0

0

0

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障了2025年体育馆运行所需基本电费保障了2025年体育馆运行所需基本取暖费

预期目标:保障了2025年体育馆运行所需基本电费取暖费保障了2025年体育馆运行所需。绩效目标实际完成情况:保障了西区体育馆6533㎡的正常运转。年度预算总金额35万元全部按标准缴纳了电费和取暖费。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

西区体育馆电费西区体育馆

面积

正向

等于

6533

6533.00

平米

7.5

7.5

座位数量

正向

等于

3100

3100.00

座

7.5

7.5

质量指标

体育馆日常供电供暖需

求

正向

等于

100

100.00

百分比

7.5

7.5

按标准缴纳电费和取暖

费

定性

符合标准

符合标准

7.5

7.5

时效指标

缴费及时率

正向

等于

100

100.00

百分比

5

5

财政资金到位及时率

正向

等于

100

100.00

百分比

5

5

成本指标

取暖费成本

正向

大于等于

28.00

28.00

万元

5

5

电费成本

正向

大于等于

7.00

7.00

万元

5

5

效益指标

社会效益指标

保障体育馆正常运行

定性

保障

保障

15

15

可持续影响指标

加强学校各项目队建设建保障体育馆及其附属设施满足

比赛

定性

加强

加强

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

群众和在校师生使用场馆满

意度

正向

等于

95

95.00

百分比

10

10

总分

100

100.00

2. 市级中职“两免”补助资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为78.62万元,执行数为78.62万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:我校确定建设年度工作任务,保障了我校校园正常运转的各项要求。针对工作任务开展,明确责任分工,为训练基地的器材日常维护、能源费用、设施设备更新、运营环境改善以及参加比赛等工作提供了保障。对全区中等职业学校和高中阶段蒙古语(朝鲜语)学生、高中阶段家庭经济困难学生实施“两免”即免收学费,免费提供教科书资助家庭经济困难的在校生的助学金。有利于缩小城乡义务教育差异,推动我市贫穷落后地区的教育工作开展。

项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称

市级中职“两免”补助资金项目

主管部门

巴彦淖尔市体育局(部门)

实施单位

巴彦淖尔市体育学校

项目资金

(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

78.62

78.62

78.62

10

100

10

其中:财政拨款

78.62

78.62

78.62

——

100

——

上年结转资金

——

——

其他资金

0

0

0

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

对全区中等职业学校和高中阶段蒙古语(朝鲜语)学生、高中阶段家庭经济困难学生实施“两免”即免收学费,免费提供教科书

资助家庭经济困难的在校生的助学金

我校确定建设年度工作任务,保障了我校校园正常运转的各项要求。针对工作任务开展,明确责任分工,为训练基地的器材日常维护、能源费用、设施设备更新、运营环境改善以及参加比赛等工作提

供了保障。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

保障人数

正向

大于等于

310

310

台

7.5

7.5

补助次数

正向

大于等于

2

2.00

次

7.5

7.5

质量指标

足额保障

率

正向

等于

100

100.00

百分比

7.5

7.5

按不住标准发放补助金

定性

符合标准

符合标准

7.5

7.5

时效指标

财政资金到位及时

率

正向

等于

100

100.00

百分比

5

5

保障及时支出率

正向

等于

100

100.00

百分比

5

5

成本指标

高三年级面熟费标准

正向

大于等于

100

100

元/人/年

5

5

高一高二年级免书费标准

正向

等于

550

550

元/人/年

5

5

效益指标

社会效益指标

加快农村义务教育事业的发

展

定性

加快

加快

15

15

可持续影响指标

减轻农村家庭负担

定性

长期

长期

15

15

满意度指标

服务对象满意度指

标

学生和家长满意度

正向

等于

95

95.00

百分比

10

10

总分

100

100.00


3.体育学校运动员级教练员伙食补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为446.25万元,执行数为446.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:国家体有总局与中华人民共和国教有部第14号令:第七章保障条件中第三十结条“运动学校学生、教练员的伙食标准每人每日不得低于25元的要求,财政拨款446.25万元。学校按照文件规定及时足额补贴,运动员和教练员补助及时的到补贴。

项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称

青少年体育后备人才基地训练保障内财综【2023】1886号

主管部门

巴彦淖尔市体育局(部门)

实施单位

巴彦淖尔市体育学校

项目资金

(万元)

年初预

算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资

金总额

446.25

446.25

446.25

10

100

10

其中:财政拨

款

446.25

446.25

446.25

——

100

上年结

转资金

——

——

其他资

金

0

0

0

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

学校教练员大部分为外聘教练员,此工资作为外聘教练员工资进行发放,保证教练员从事训练、竞赛体能消耗和身体的基本需要。学校聘请了优秀的教练员,为我市培养优秀运动员,为上级专业队输送优秀运动员,代表我市参加自治区年度锦标赛、四年一届的自治区全运会及其他各级各类比赛,为我市竞技体育事业发展做出贡献。

按照预算,财政资金到位预算单位后,及时给教练员足额发放工资,教练员工资严格按照考勤制度和绩效等方面考核认定工资,提高了教练员训练的积极性,提高我校的训练水平。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措

施

绩效指标

产出指标

数量指标

补助运动员人数

正向

等于

560

560

万元

7.5

7.5

补助教练员人数

正向

等于

35

35

人

7.5

7.5

质量指标

足额保障率

正向

等于

100

10

0.

00

百分比

7.5

7.5

按照补助标准享受伙食补贴

定性

符合标准

符合标

准

7.5

7.5

时效指标

及时支出率

正向

等于

100

10

0.

00

百分比

5

5

财政资金到位及时率

正向

等于

100

10

0.

00

百分比

5

5

成本指标

补贴总成

本

正向

等于

446.25

0.

10

万元

5

5

补贴单位成本

正向

等于

0.72

30

.0

0

万元

5

5

效益指标

社会效益指标

提高教育吸引力

定性

提高

0

15

0



4.校园安全经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为6.48万元,执行数为6.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:巴彦淖尔市体育学校聘用三名保安人员。供支出安保人员工资6.48万元。学校聘用安保人员确保了师生生命财产安全,校园及周边治安秩序得到保障;校园及周边公共安全监督管理水平显著提高;校园防控工作机制有效建立和完善:可以营造老师专心教学、学生安心学习、家长放心工作的良好社会环境。

可持续影响指标

落实各项补助政策额要求及时足额补贴到位

定性

长期

0

15

0

满意度指标

服务对象满意度指标

教练员满意度

正向

等于

95

0

百分比

10

0

总分

100

100

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

全市中小学生冬季越野赛内财综【2022】1671号

计划2024年12月份按照比赛规程完成各项目比赛,本次比赛共有9个的代表队,98名运动员齐聚我校,展开激烈角逐。教练员熟练把控赛事各个环节,按照计划参加和组织比赛活动,及时完成比赛任务。通过比赛运

动员竞技水平不断提高。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措

施

绩效指标

产出指标

数量指标

项目预算

正向

大于等

于

6.48

6.48

万元

7.5

7.5

聘用安保人员数量

正向

等于

3

3

人

7.5

7.5

质量指标

工资发放符合相关标准

定性

符合标准

符合标准

7.5

7.5

实行绩效工资

正向

大于等

于

100

100

.00

百分比

7.5

7.5

时效指标

及时支出率

正向

大于等

于

100

100

.00

百分比

5

5

财政资金到位及时率

正向

大于等于

100

100

.00

百分比

10

10

成本指标

预算成本

正向

等于

6.48

6.48

万元

10

10

效益指标

社会效益指标

保障学校安全

定向

保障

保障

百分比

15

15

5.市级课后服务经费配套项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按照预算,财政资金到位预算单位后,及时给教师足额发放工资,教师课后服务费严格按照考勤制度和绩效等方面考核认定,让每位家长放心。 满足家长合理需求,提供高质量的服务,不断提升我校公信力。对每位学生负责。以“放学后延时服务”为平台,组织学生开展形式多样的活动,让学生在校园学习生活中享受幸福、健康成长。

可持续影响指标

健全和完善校园防控工作机制

定向

保障

保障

百分比

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

运动员满意度

正向

大于等

于

100

100

.00

百分比

10

10

总分

100

100.

00

总额

2

2

其中:财政

拨款

0

2

2

——

100

——

上年结转

资金

——

——

其他

资金

0

0

0

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

满足家长合理需求,提供高质量的服务,不断提升我校公信力。

按照预算,财政资金到位预算单位后,及时给教师足额发放工资,教师课后服务费严格按照考勤制度和绩效等方面考核认定,让每位家长放心。满足家长合理需求,提供高质量的服务,不断提升我校公信力。对每位学生负责。以“放学后延时服务”为平台,组织学生开展形式多样的活动,让学生在校园学习生活中享受幸福、健康成长。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

补助金额

正向

等于

2.54

2.54

万元

7.5

7.5

补助人数

正向

等于

247

247

万元

7.5

7.5

质量指标

按照预算执行

率

正向

等于

100

100.00

百分比

7.5

7.5

足额保障率

正向

等于

100

100.00

百分比

7.5

7.5

时效指标

及时支出率

正向

等于

100

100.00

百分比

5

5

财政资金到位

及率

正向

等于

100

100.00

百分比

5

5

成本指标

严格按照预算控制成本

正向

等于

2.54

2.54

万元

5

5

项目总成本成本

正向

等于

2.54

2.54

万元

5

5

效益指标

社会效益指标

提高老师积极性

定性

提高

提高

15

15

可持续影响指

标

保障学校正常

运转

定性

保障

保障

15

15

满意度指标

服务对象满意度指

标

主管部门满意度

正向

等于

96

96.00

百分比

10

10

总分

100

100.00

(三)部门项目绩效评价结果。

以中职免学费项目项目为例,该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。

2025年度中职免学费项目项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目基本情况简介。

项目概述《内蒙古自治区学生资助金的管理办法》内财教规【2023】37号:规定国家助学金补助经费中央与地方按8∶2分担,自治区与我市按7∶3分担。规定国家助学金资助对象是具有中等职业学校全日制学历教育正式学籍的一、二年级所有农村牧区(含县镇)在校学生以及城市涉农专业学生和家庭经济困难学生。 家庭经济困难学生约按在校学生的20%确定,每生每年按2000元标准资助,享受自治区资助政策的为未享受中央政策的一、二年级农村牧区(含县镇)非涉农专业所有在校学生,每生每年按1500元标准资助,自治区和我市按7:3比例分担

(二)绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标:为体现党和政府对普通高校、高等职业学校和高等专科学校家庭经济困难的学生的关怀,由中央与地方政府共同出资设立,用于资助家庭经济困难的在校生的助学金。

年度绩效目标完成情况:  2025年巴彦淖尔市体育学校中职共资助学生310人。专项资金减轻经济困难学生家庭负担,保障学生日常训练和学习。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的。

通过对项目实施绩效评价,进一步完善评价指标设置,有利于实现项目目标,提高项目成果质量,规范经费使用,对于促进巴彦淖尔市体育学校补助资金项目工作发展,提高学校运营管理水平有着重要的意义。及时总结项目执行过程中的经验做法、存在问题、改进措施和建议,对推进全过程预算绩效管理、提升财政资金使用效率和政府部门管理水平具有积极意义。

(二)项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数7.91万元,其中:财政拨款7.91万元,其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额70.71万元,其中:财政拨款70.71万元,其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数78.62万元,其中:财政拨款78.62万元,其他资金0万元。

本项目资金全年执行数78.62万元、执行率为100%,其中:财政拨款78.62万元,其他资金0万元。

(三)项目资金产出情况。

截止2025年年底,我校严格按照预算内容执行完毕,合理控制和使用项目经费,严格按照文件规定的支出内容和支出标准使用资金,专款专用。共支出78.62万元,主要用于学生补助,校园维修维护费用及专用设备购置。遵循科学论证和专款专用的基本原则,合理控制和使用项目经费,严格按照文件规定的支出内容和支出标准使用资金,专款专用。对于促进巴彦淖尔市体育学校项目工作发展,提高学校运营管理水平有着重要的意义。

(四)项目资金管理情况。

为加强项目经费的管理,提高资金使用效益,保障项目任务的顺利完成,各项目执行单位按照项目实施方案和预算编制情况,依据《中华人民共和国预算法》、《财务管理办法及实施细则》、《巴彦淖尔市体校财务管理制度》等有关规定,遵循科学论证和专款专用的基本原则,合理控制和使用项目经费,严格按照文件规定的支出内容和支出标准使用资金,专款专用。

三、项目绩效情况

1.产出指标完成情况

(1)数量指标

1)保障人数(人),目标值310,完成值310,分值7.5,得分7.5。

2)补助次数(次/年),目标值2,完成值2,分值7.5,得分7.5。

(2)质量指标

1)足额保障率(百分比),目标值100,完成值100,分值7.5,得分7.5。

2)按补助标准发放补助金,目标值符合标准,完成值符合标准,分值7.5,得分7.5。

(3)时效指标

1)时发放率(百分比),目标值100,完成值100,分值5,得分5。

2)财政资金到位及时和及时支付率(百分比),目标值100,完成值100,分值5,得分5。

(4)成本指标

1)高三年级免书费标准(元/人/年),目标值100,完成值100,分值2.5,得分2.5。

2)免收学费标准(元/人/年),目标值2000,完成值2000,分值5,得分5。

3)高一高二年级免书费标准(元/人/年),目标值550,完成值550,分值2.5,得分2.5。

2.效益指标完成情况

(5)经济效益

1)保障学校正常运行,目标值保障,完成值保障,分值7.5,得分7.5。

(6)社会效益

1)给予家庭经济困难的在校生生活补助(百分比),目标值100,完成值100,分值7.5,得分7.5。

(7)生态效益

1)提高学生受教环境,目标值提高,完成值提高,分值7.5,得分7.5。

(8)可持续影响

1)加快农村义务教育事业的发展,目标值加快,完成值加快,分值7.5,得分7.5。

3.满意度指标完成情况

(9)服务对象满意度

1)学生(百分比),目标值93,完成值99,分值10,得分10。

4. 自评得分情况

本项目绩效自评得分100分,等级为优。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果用于优化经费管理、规范资金使用,重点强化专项资金经费发放审核拨付;优化经费分配,保障校园运行;健全长效管理机制,形成“实施—评价—整改—提升”闭环,推动项目规范化发展。    本次绩效自评结果严格按照相关原则分级分类公开,公开范围覆盖项目实施单位、教育系统及社会公众,重点公开项目预算、执行金额、绩效目标完成情况、不足与整改措施及监督渠道等核心内容。公开后安排专人收集处理反馈意见,核查公开信息真实性,将公开及反馈处理情况纳入总结,推动绩效公开工作制度化,保障各方知情权、监督权,提升项目公信力。

(四)部门(单位)预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

我单位严格按照市财政局预算绩效管理相关规定,建立单位预算绩效管理内部工作机制,落实绩效目标编审、运行监控、绩效自评、结果应用全流程管理;按照上级财政部门印发的绩效管理办法,结合体育行业履职实际,健全完善本单位绩效工作内部管理要求,明确各业务科室、财务岗位绩效管理职责,做到绩效工作与预算编制同步部署、同步落实 。在核心绩效指标标准体系建设方面:围绕体育场馆运维、体育赛事组织等职能,逐步完善数量、质量、时效、成本、效益、满意度类个性化指标;在预算一体化系统填报绩效目标时,尽量做到指标可量化、可考核指标使用体系。下一步将持续归集历年项目指标数据,不断优化指标取值标准,进一步提升绩效指标科学性与规范性。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配:指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位)公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门(单位)决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘晓丽              联系电话:0478-8295823- 

第五部分  部门(单位)决算表

见附件。

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