第一部分 部门概况
一、主要职能职责
(一)主要职能
巴彦淖尔市体育局是巴彦淖尔市人民政府主管体育工作的行政部门。
(二)主要职责
1、贯彻执行国家、自治区有关体育工作的方针、政策、法律、法规。研究拟订全市体育工作的有关规定、办法,并组织实施。
2、研究全市体育发展战略,编制并实施体育事业和体育产业中长期发展规划和年度计划。推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。
3、统筹规划全市群众体育事业发展,推行全民健身实施计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设。指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。
4、统筹规划全市竞技体育发展,研究和规划竞技体育运动项目设置与布局。指导协调竞技体育训练。指导运动员队伍建设和业余训练工作。
5、组织承办参加国际、国内、自治区重大比赛,主办全市综合性体育比赛。制定并颁布竞赛规程,管理全市性比赛和裁判员队伍。组织开展反兴奋剂工作。
6、统筹规划全市青少年体育发展,推进青少年体育工作。指导体育学校建设。加强青少年后备人才基地建设和管理工作。
7、研究拟定全市体育产业发展政策,培育、引导和扶持体育产业,推动体育产业发展。推动发展体育产业重点业态。推动体育标准化建设。负责全市体育彩票监督管理。
8、组织指导体育宣传教育、科研和安全工作,加强体育文化建设,促进体育可持续发展。管理指导全市性体育社团和体育类民办非企业单位工作。
9、开展对外体育合作与交流。
10、完成市委、政府交办的其他任务。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、群众体育科、竞技体育科、体育产业科。本部门下属单位包括:巴彦淖尔市体育局本级、巴彦淖尔市体育学校、巴彦淖尔市全民健身中心、巴彦淖尔市老年人体育协会、巴彦淖尔市足球运动中心、巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计6家,具体包括:巴彦淖尔市体育局本级、巴彦淖尔市体育学校、巴彦淖尔市全民健身中心、巴彦淖尔市老年人体育协会、巴彦淖尔市足球运动中心、巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心。
详细情况见表:
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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巴彦淖尔市体育局本级
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财政拨款的行政单位
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2
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巴彦淖尔市体育学校
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公益一类事业单位
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3
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巴彦淖尔市全民健身中心
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公益一类事业单位
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4
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巴彦淖尔市老年人体育协会
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公益一类事业单位
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5
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巴彦淖尔市足球运动中心
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公益一类事业单位
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6
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巴彦淖尔市体育彩票销售管理中心
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公益二类事业单位
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三、2024年度部门主要工作任务及目标
(一)持续推进全市体育基础设施建设
持续推进杭锦后旗体育公园、临河区体育公园、市体校足球场、乌拉特中旗新忽热苏木综合活动中心项目建设进展,2024年内完工。积极争取上级项目建设资金,计划申报建设3个全民健身中心,20个多功能运动场(笼式足球场)。积极申报临河、磴口、乌中旗等健身步道建设项目,乌拉特前旗室内滑冰场建设项目。推进乡村振兴、一老一小、老旧小区改造、旗县区嘎查村补短板工程。
(二)促进群众体育蓬勃发展
一是夯实群众身边的体育健身指导。常态化开展国民体质监测、全民健身体质状况调查和国家体育锻炼标准测验等工作,了解国民体质现状和变化规律。加强社会体育指导员队伍建设,积极举办社会体育指导员培训班。支持各类体育健身组织规范有序发展,推动体育组织网络向不同人群覆盖。组织好科学健身大讲堂,加强科学健身知识和方法的普及。
二是不断丰富群众身边的体育健身赛事活动。组织好承办的国家、自治区级体育赛事活动。继续举办好全民健身日、社区运动会、美丽乡村广场舞等市级综合性赛事活动。开展临河区社区运动会、乌前旗美丽乡村广场舞、乌中旗冰雪杭盖那达慕、乌后旗骆驼文化体育节、五原县全民健身农耕大赛、杭锦后旗举办农民运动会、磴口县金马湖垂钓大赛等旗县区赛事活动。大力发展人民群众喜闻乐见的运动项目,积极营造健身健康的良好社会氛围。
(三)提高我市竞技体育综合实力
一是丰富竞赛活动,提高运动员参赛水平。积极参加全区注册比赛,组队参加自治区十六运会、自治区青少年各项锦标赛,研究制定针对性参赛计划,对优秀运动员制定一对一的备战参赛训练方案,做好重点项目队、尖子运动员冬训工作,提高运动员技战术水平和参赛能力。组织好全市竞技体育赛事活动,继续办好全市中小学生运动会、冬季越野赛,开展青少年体育锦标赛、青少年体育俱乐部联赛和各级各类学校比赛,促进更多体育人才脱颖而出。以推广轮滑和冰雪项目为重点,积极开展冬令营、夏令营等体育活动,举办全市冰上龙舟赛、冰壶比赛、青少年速度滑冰赛。
二是加强阵地建设和人才队伍建设。进一步做大做优市体校,支持业余体校、传统项目学校、体育特色学校发展,积极创建青少年体育俱乐部、单项训练基地,推动运动项目普及开展,完善后备人才培养训练体系,提升为自治区优秀运动队输送人才的质量。加强优秀教练员、运动员队伍、裁判员队伍建设。积极开展基层教练员、裁判员、青少年体育管理人员培训。抓好运动员训练和文化教育,保障运动员权益。提高体育项目、运动员注册管理效率。进一步加强后备人才投入保障力度,优化人才引进机制,畅通人才输送渠道。
三是积极申办内蒙古自治区第十七届运动会。制定申办自治区十七运工作方案,明确目标任务、时限,谋划推进十七运办赛所需两场一馆选址、规划、征地和设计等相关工作。
(四)推动体育产业健康发展
一是通过发展冰雪、马术运动,加大体育赛事宣传力度,拓宽体育消费人群,实现体育和文旅深度融合。因地制宜打造冰雪赛事活动,选择部分条件成熟的学校推广轮滑和冰雪项目,吸引更多青少年参与冰雪运动,营造冰雪运动发展氛围,促进冰雪文化传播,拓宽体育消费人群。积极推动市体校与自治区马术运动中心共建巴彦淖尔马术训练队,共同为国家、自治区培养和输送马术专业人才。
二是举办品牌赛事活动,提升城市影响力,带动体育消费,申办中蒙俄(国际)越野拉力赛,承办全区龙舟选拔赛、内蒙古自治区男子篮球联赛(蒙BA)西部赛区常规赛,举办全市龙舟赛、前旗环乌梁素海自行车赛等品牌赛事活动。
三是持续促进体彩事业健康稳定持续发展,持续加强体育彩票领域监督管理和风险防控,打造责任彩票。
第二部分 2024年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
体育部门2024年度收入、支出预算总计 3186.27 万元,与上年相比收、支预算总计各增加 1010.10 万元,增长 46.42 %。其中:
(一)收入预算总计 3186.27 万元。包括:
1.本年收入合计 3186.27 万元。
(1)一般公共预算拨款收入 2217.27 万元,与上年相比增加 362.12 万元,增长 19.52 %。主要原因一是2024年项目增加专项资金282.37万元,其中:申办全区十七运本级专项资金100万元;上级提前下达支持公共体育场馆低收费免费开放补助资金112.64万元列入预算;市体育学校增加支持教育专项经费69.73万元。二是体育部门新增加人员、调资、社保缴费、住房公积金等增加人员经费拨款79.75万元。
(2)政府性基金预算拨款收入 969 万元,与上年相比增加 688 万元,增长 244.84 %。主要原因一是2024年上级部门提前预下达体彩公益金项目较上年度增加;二是预算安排体育部门体育赛事、体育宣传、体育培训等项目较上年度增加;三是新增加市体育彩票销售管理中心预算安排业务费。
(3)国有资本经营预算拨款收入 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是不存在此项内容。
(4)财政专户管理资金收入 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是不存在此项内容。
(5)事业收入 0 万元,与上年相比减少 40.02 万元,减少 100 %。主要原因是市体育学校收取学生收费费列入单位2023年预算。
(6)事业单位经营收入 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是不存在此项内容。
(7)上级补助收入 0 万元,与上年相比增加(减少) 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是不存在此项内容。
(8)附属单位上缴收入 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是不存在此项内容。
(9)其他收入 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是不存在此项内容。
2.上年结转结余 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是不存在此项内容。
(二)支出预算总计 3186.27 万元。包括:
1.本年支出合计 3186.27 万元。
(1)教育(类)支出 1086.59 万元,主要用于市体育学校正常工作运转人员、公用经费及体育学校运动员及教练员伙食补助、 中职 “两免”补助等项目支出。与上年相比增加 50.04 万元,增长 4.83 %。主要原因是市体育学校新进人员增资及在职人员调资增加。
(2)文化体育旅游与传媒(类)支出 687.31 万元,主要用于行政事业单位正常工作运转人员、公用经费及群众体育赛事、体育场馆运行项目支出。 与上年相比增加 257.56 万元,增长 59.93%。主要原因一是新增申办全区十七运本级专项资金100万元;二是上级提前下达支持公共体育场馆低收费免费开放补助资金112.64万元列入预算;三体育部门新增加人员、调资44.92万元。
(3)社会保障和就业(类)支出 240.55 万元,主要用于主要用于行政事业单位退休人员经费以及行政事业单位人员基本养老保险、失业、工伤保险缴费。与上年相比增加 6.32 万元,增 长 2.70 %。主要原因是缴纳行政事业单位人员基本养老保险缴费、失业、工伤、企业养老保险缴费基数增加。
(4)卫生健康(类)支出 88.13 万元,主要用于主要用于行政事业单位工作人员基本医疗保险、公务员医疗补助缴费。 与上年相比增加 3.34 万元,增长 3.94 %。主要原因是行政事业单位工作人员调资经费增加,缴纳行政事业单位人员基本医疗保险、公务员医疗补助缴费基数增加。
(5)住房保障(类)支出 114.69 万元,主要用于主要用于行政事业单位工作人员住房公积金缴费财政负担部分支出。 与上年相比新增加 4.84 万元,增长 4.41 %。主要原因是行政事业单位工作人员调资经费增加,缴纳行政事业单位人员住房公积金补助缴费基数增加。
(6)其他(类)支出 969 万元,主要用于主要用于政府性基金(体彩公益金)安排体育赛事活动、体育场馆维修维护、体育器材购置、体彩业务费、青少年体育后备人才比赛训练支出等。与上年相比增加 688 万元,增长 244.84 %。主要原因一是2024年上级部门提前预下达体彩公益金项目较上年度增加;二是预算安排体育部门体育赛事、体育宣传、体育培训等项目较上年度增加;三是新增加市体育彩票销售管理中心预算安排业务费。
2.年终结转结余 0 万元,主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
体育部门2024年度收入预算总计3186.27 万元,包括本年收入 3186.27 万元,上年结转结余 0 万元。其中:
本年一般公共预算收入 2217.27 万元,占 69.59 %;
本年政府性基金预算收入 969 万元,占 30.41 %;
本年国有资本经营预算收入 0 万元,占 0 %;
本年财政专户管理资金 0 万元,占 0 %;
本年事业收入 0 万元,占 0 %;
本年事业单位经营收入 0 万元,占 0 %;
本年上级补助收入 0 万元,占 0 %;
本年附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;
本年其他收入 0 万元,占 0 %;
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元,占 0 %;
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元,占 0 %;
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元,占 0 %;
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元,占 0 %;
上年结转结余的单位资金 0 万元,占 0 %。
三、支出预算情况说明
体育部门2024年度支出预算合计 3186.27 万元,其中:
基本支出 1497.78 万元,占 47.01 %;
项目支出 1688.49 万元,占 52.99 %;
事业单位经营支出 0 万元,占 0 %;
上缴上级支出 0 万元,占 0 %;
对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
体育部门2024年度财政拨款收、支总预算 3186.27 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 1050.12 万元,增长 49.16 %。主要原因是一般公共预算拨款与上年相比增加 362.12 万元。一是2024年项目增加专项资金282.37万元,其中:申办全区十七运本级专项资金100万元;上级提前下达支持公共体育场馆低收费免费开放补助资金112.64万元列入预算;市体育学校增加支持教育专项经费69.73万元。二是体育部门新增加人员、调资、社保缴费、住房公积金等增加人员经费拨款79.75万元。
政府性基金预算拨款与上年相比增加 688 万元。一是2024年上级部门提前预下达体彩公益金项目较上年度增加;二是预算安排体育部门体育赛事、体育宣传、体育培训等项目较上年度增加;三是新增加市体育彩票销售管理中心预算安排业务费。
五、一般公共预算支出预算情况说明
体育部门2024年度一般公共预算财政拨款支出预算 2217.27 万元,与上年相比增加 362.12 万元,增长 19.52 %。具体情况如下:
(一)教育(类)
教育支出类年初预算数为 996.53 万元,与上年相比减少19.31 万元。其中:
1.普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算 4.65 万元,与上年相比增加 4.65 万元,净增加 4.65 万元。变动原因: 市体育学校增加市级城乡义务教育补助经费项目列入2024年预算。
2.职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算 1081.94 万 元,与上年相比增加 85.41 万元,增长 8.57 %。变动原因:一是市体育学校新进人员增加及在职人员调资增加基本20.32万元;二体育学校运动员及教练员伙食补助等增加65.09万元。
(二)文化旅游体育与传媒(类)
文化旅游体育与传媒类年初预算数为 687.31 万元,与上相
比增长 257.56 万元。其中:
1.体育(款)行政运行(项)。年初预算 149.97 万元,与上年相比增加 7.07 万元,增长 4.95 %。变动原因:行政单位工作人员调资增加费用。
2.体育(款)体育场馆(项)。年初预算 132.65 万元,与上年相比增加 114.56 万元,增长 633.28 %。变动原因: 一是上级提前下达支持公共体育场馆低收费免费开放补助资112.64万元列入预算;二是体育场馆运行日常公用经费增加1.92万元。
3.体育(款)群众体育(项)。年初预算 15 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。变动原因:无变化。
4.体育(款)其他体育支出(项)。年初预算 389.68 万元, 与上年相比增加 135.91 万元,增长 53.56 %。变动原因:一是事业单位人员调资及新增人员增资增加人员经费及公用经费 35.91万元;二是市体育局机关新增加申办全区十七运本级专项资金100万元。
(二)社会保障和就业(类)
社会保障和就业类年初预算数为 240.55 万元,上年相比增加 6.32 万元。其中:
1.行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)。年初预 算 5.98 万元,与上年相比增加 0.5 万元,增长 9.12 %。变动原因:行政退休人员增加退休费用。
2.行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)。年初预算 92.71 万元,与上年相比增加 2.44 万元,增长 2.70 %。 变动原因:事业退休人员增加退休费用。
3.行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费 (项)。年初预算 126.59 万元,与上年相比增长 4.82 万元,增长 3.96 %。变动原因:行政事业单位工作人员调资等人员经费增加,缴纳行政事业单位人员基本养老保险缴费基数增加。
4.抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算 4.94 7.25 万元,与上年相比减少 2.31 万元,减少 31.86 %。变动原因:事业单位死亡抚恤费用较上年减少支出。
5.其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。 年初预算 10.34 万元,与上年相比增加 0.89 万元,增长 9.42%。 变动原因:行政事业单位工作人员调资等人员经费增加,缴纳行政事业单位人员失业、工伤、企业养老保险缴费基数增加。
(三)卫生健康(类)
卫生健康类年初预算数为 88.13 万元, 与上年相比增加3.34 万元。其中:
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算 8.18 万元,与上年相比增加 0.52 万元,增长 6.79 %。变动原因:缴纳行政单位人员基本医疗保险缴费基数增加。
2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 48.99 万元,与上年相比增加
6.51 万元,增长 15.32 %。 变动原 因:事业单位工作人员增加及调资经费增加,缴纳事业单位人员基本医疗保险缴费基数增加。
3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预 算 27.62 万元,与上年相比增加 3.56 万元,增加 14.80 %。变动原因:行政事业单位工作人员增加及调资经费增加,缴纳行政事业单位人员公务员医疗补助缴费基数增加。
(四)住房保障(类)
住房保障类年初预算数为 114.69 万元, 与上年相比增加4.84 万元。其中:
住房改革(款)住房公积金(项):年初预 算 114.69 万元,与上年相比增加 4.84 万元,增加 4.41 %。变动原因:行政事业单位工作人员增加及调资增加,缴纳行政事业单位人员住房公积金公补缴费基数增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
体育部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1497.78万元,其中:
(一)人员经费 1411.57 万元。主要包括:基本工资 437.18万元、津贴补贴 283.74万元、奖金 11.19万元、绩效工资 164.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费 126.59万元、职工基本医 疗保险缴费 58.41万元、公务员医疗补助缴费 29.71万元、其他社会保障缴费10.60万元、住房公积金 114.69万元、其他工资福利支出 70.99万元、退休费 98.68万元、生活补助 4.94万元。
(二)公用经费 86.21 万元。主要包括:办公费 21.61万元、 印刷费 0.30万元、水费 3.14万元、 电费 5.88万元、邮电费2.22万元、取暖费 7.97万元、物业管理费6.39万元、差旅费 2.70万元、维修(护) 费2.20万元、会议费 0.23 万元、培训费 0.70 万元、公务接待费 0.05 万元、专用材料费0.10万元、工会经费 15.92万元、公务用车运行维护费 6.50万元、其他交通费用9.54 万元、其他商品和服务支出 0.48万元、办公设备购置0.27万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
体育部门2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出6.55万元,其中因公出国(境)费支出 0 万元,占 0 %;公务用车购置及运行维护费支出 6.50 万元,占 99.24 %;公务接待费支出 0.05 万元,占 0.76 %。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 6.55 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %;其中:
1.因公出国(境)费预算支出 0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,主要原因 不存在此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出 6.50 万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出 0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,主要原因不存在此项内容。
(2)公务用车运行维护费预算支出 6.50 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,主要原因无增减变化。
3.公务接待费预算支出 0.05 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,主要原因无增减变化。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
体育部门2024年度政府性基金支出预算支出 969 万元。与上年相比增加688 万元,增长 244.84 %。主要原因一是2024年上级部门提前预下达体彩公益金项目较上年度增加;二是预算安排体育部门体育赛事、体育宣传、体育培训等项目较上年度增加;三是新增加市体育彩票销售管理中心预算安排业务费。
其中:
1.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项)支出 199 万元,主要是用于市体育彩票销售管理中心开展彩票销售业务费支出。
2.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)支出 770 万元,主要是用于全民健身体育赛事活动、体育场馆维修维护、体育器材购置、青少年体育后备人才比赛训练等支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
体育部门2024年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
体育部门2024年度预算安排项目 26 个,项目预算总金额 1688.49 万元。其中,财政本年拨款金额 1688.49 万元,财政拨款结转结余 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,单位资金 0 万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
体育部门2024年度机构运行经费预算支出 86.21万元,与上年相比增加 3.91 万元,增长 4.75 %。主要原因是:本年度所属事业单位新增加人员公用经费略有增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
体育部门2024年度政府采购支出预算总额 30.83 万元,其中:拟采购货物支出 1.26 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 29.57 万元。
十三、国有资产占用情况说明
体育部门共有车辆 6 辆,其中,一般公务用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价50万元(含)以上的通用设备 0 台(套),单价100万元(含)以上的专用设备 0 台(套)。
十四、项目绩效目标情况说明
体育部门2024年度填报绩效目标的预算项目 22 个,公开项目 22 个,公开项目占全部预算项目的84.62%。公开填报绩效目标的项目预算 1137.99 万元,占全部项目预算的67.40%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费:指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位)公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人: 王利东 联系电话:0478-8705115