目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、项目支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
(一)单位职能
巴彦淖尔市体育学校是所属巴彦淖尔市体育局的事业单位。
(二)单位主要职责
1、以“读学并重”为办学宗旨,为国家和社会培养、输送具有良好思想品德和文化素质的体育后备人才。
2、为国家和社会培养、输送具有体育专项运动技能的体育骨干。
3、为上级优秀运动队培养和输送优秀队员。
二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况
1. 从预算单位构成看,巴彦淖尔市体育学校单位预算为公益一类事业单位。
2.从决算单位构成看,纳入本单位2022年单位决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:巴彦淖尔市体育学校。详细情况见表:
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序号
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单位名称
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单位性质
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巴彦淖尔市本级
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财政拨款的事业单位
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1
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巴彦淖尔市体育学校
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公益一类事业单位
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三、2022年度单位主要工作完成情况
第二部分 2022年度巴彦淖尔市体育学校决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
巴彦淖尔市体育学校2022年度收入、支出决算总计2245.89万元。与年初预算相比,收、支总计各增加263.87万元,增长13.31%,变动原因:年末政府性基金增加,各项比赛经费增加;与上年决算相比,收、支总计各减少58.99万元,减少2.63%,其中:
(一)收入决算总计2239.1万元。包括:教育支出1304.91万元;文化旅游体育与传媒支出66.38万元;社会保障和就业支出159.09万元;卫生健康支出47.12万元;住房保障支出41.88万元;用于体育事业的彩票公益金支出607.02万元;其他收入12.71万元。
1.本年收入决算合计2239.1万元。与上年决算相比,增加332.14万元,增长17.42%,变动原因:2022年比赛及各项训练经费增加。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:无。
3.年初结转和结余6.79万元。与上年决算相比,减少391.13万元,减少5760%,变动原因:2022年末剩余资金全部调减。
(二)支出决算总计2239.1万元。包括:教育支出1317.62万元;文化旅游体育与传媒支出66.38万元;社会保障和就业支出159.09万元;卫生健康支出47.12万元;住房保障支出41.87万元;用于体育事业的彩票公益金支出607.02万元,
1.本年支出决算合计2239.1万元。与上年决算相比,增加332.14万元,增长17.42%,变动原因:2022年比赛及各项训练经费增加。
2.结余分配0万元。结余分配事项:无。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:无。
3.年末结转和结余6.79万元。结转和结余事项:自有资金。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:无增减变动。
二、收入决算情况说明
巴彦淖尔市体育学校2022年度本年收入决算合计2239.1万元,其中:
本年一般公共预算财政拨款收入1619.37万元,占72.32%;
本年政府性基金预算财政拨款收入607.02 万元,占27.11%;
本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占 0 %;
本年上级补助收入 0万元,占 0 %;
本年事业收入0万元,占0 %;
本年经营收入0万元,占0 %;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入12.71万元,占0.57%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
巴彦淖尔市体育学校2022年度本年支出决算合计2239.1万元,其中:
本年基本支出902.09万元,占40.29%;
本年项目支出1337.01万元,占59.71%;
本年上缴上级支出0万元,占0 %;
本年经营支出0万元,占0%;
本年对附属单位补助支出0万元,占0%。
图2.支出决算图(可以饼图列示)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
巴彦淖尔市体育学校2022年度财政拨款收入、支出决算总计2226.39万元,与年初预算相比,收、支总计各增加244.37万元,增长12.33%,变动原因:年末政府性基金增加,各项比赛经费增加;与上年决算相比,收、支总计各减少58万元,减少2.54%,变动原因:2022年预算减少。
五、一般公共预算支出决算情况说明
一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
巴彦淖尔市体育学校2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1619.37万元。与年初预算1826.02万元相比,完成年初预算的88.68%。其中:教育支出1304.91万元;文化旅游体育与传媒支出66.38万元;社会保障和就业支出159.09万元;卫生健康支出47.12万元;住房保障支出41.87万元。
(一)教育支出(类)
教育支出类决算数为1317.62万元,与年初预算相比增加301.78万元。其中:
1.其他普通教育支出。年初预算44万元,支出决算 62.48万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:义务教育经费增加。
2.中等职业教育支出。年初预算971.84万元,支出决算1235.95万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:中等职业教育经费增加。
3. 其他教育支出。年初预算0万元,支出决算6.48万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:年末新增教育经费项目。
(二)文化旅游体育与传媒支出(类)
文化旅游体育与传媒支出决算数为66.38万元,与年初预算相比减少586.12万元。其中:
1.体育场馆。年初预算76.5万元,支出决算51.58万元,完成年初预算的67.42%。决算数与年初预算数的差异原因:剩余资金财政收回。
2.其他文化旅游体育与传媒支出。年初预算0万元,支出决算14.8万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:新增专用设备购置款。
3.体育竞赛支出。年初预算576万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:第十五届全运会奖励金未发放年末资金调减。
(三)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出决算数为159.09万元,与年初预算相比增加45.5万元。其中:
1.事业单位离退休支出。年初预算34.18万元,支出决算72.86万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:缴费基数上调。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算66.44万元,支出决算73.5万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:缴费基数上调。
3.死亡抚恤支出。年初预算7.09万元,支出决算7.09万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:无增减变动。
4.其他社会保障和就业支出支出。年初预算5.89万元,支出决算5.64万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:剩余部分调整到养老。
(四)卫生健康支出(类)
卫生健康支出决算数为47.12万元,与年初预算相比增加3.03万元。其中:
1.事业单位医疗支出。年初预算29.23万元,支出决算28.89万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:剩余部分调整到养老。
2.公务员医疗补助支出。年初预算14.86万元,支出决算18.23万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:缴费基数上调。
(五)住房保障支出(类)
住房保障支出决算数为41.88万元,与年初预算相比增加41.88万元。其中:
1.住房公积金支出。年初预算0万元,支出决算41.88万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:年初住房公积金未纳入预算。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
巴彦淖尔市体育学校2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算889.38万元,其中:
(一)人员经费859.25万元。主要包括:基本工资344.13万元、津贴补贴157万元、绩效工资78.73万元、其他工资福利支出16.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.5万元、职业年金缴费15.04万元、职工基本医疗保险缴费28.89万元、公务员医疗补助缴费18.23万元、其他社会保障缴费5.64万元、住房公积金41.88万元、退休费72.86万元、抚恤金0.57万元、生活补助6.52万元。
(二)公用经费30.13万元。主要包括:办公费10.67万元、水费2万元、电费2万元、邮电费1万元、取暖费2万元、差旅费2.5万元、维修(护)费2万元、工会经费5.96万元、公务用车运行维护费2万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
巴彦淖尔市体育学校2022年度财政拨款“三公”经费预算2万元,支出决算2万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算2万元,支出决算 2万元,完成预算的100%;公务接待费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。2022年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因无增减变动差异。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
巴彦淖尔市体育学校2022年度财政拨款“三公”经费支出2万元。因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。其中:
1.因公出国(境)费支出0万元,全年出国(境)团组 0个,累计0人次。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:无增减变动差异。
2.公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中:
(1)公务用车购置支出0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆,开支内容:无。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:无增减变动差异。
(2)公务用车运行维护费支出2万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日,使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:无增减变动差异。
3.公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待支出 0万元,接待0批次,0人次,开支内容:无;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次,开支内容:无。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:无增减变动差异。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
巴彦淖尔市体育学校2022年度政府性基金支出决算 607.02万元。与上年决算相比,增加298.16万元,增长96.56%,变动原因:2022年比赛及各类训练项目增加。其中:
(一)彩票公益金安排的支出(类)用于体育事业的彩票公益金支出(项)支出607.02万元,主要用于参加第十五届全运会及各类比赛项目支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
巴彦淖尔市体育学校2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本年无国有资本经营预算财政拨款支出。其中:
(一)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)“三供一业”移交补助支出(项)支出0万元,主要用于本年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、项目支出决算情况说明
巴彦淖尔市体育学校2022年度预算安排项目35个,实施项目35个,完成项目35个,项目支出总金额1337.01万元。资金来源包括年初结转结余0万元,本年财政拨款金额1337.01万元,本年其他资金0万元。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
巴彦淖尔市体育学校2022年度机构运行经费支出决算30.13万元。比上年决算相比,减少23.87万元,减少44.23%,变动原因:2022年差旅费及办公费减少。
十二、政府采购支出决算情况说明
巴彦淖尔市体育学校2022年度政府采购支出总额65.57万元,其中:政府采购货物支出8.97万元、政府采购工程支出55万元、政府采购服务支出1.6万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的00%。
十三、国有资产占用情况说明
巴彦淖尔市体育学校截至2022年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0 辆,其他用车1 辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
巴彦淖尔市体育学校根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目18个,共涉及资金729.99万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目17个,其中,一级项目17个,共涉及资金607.02万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;无国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等。
组织对“参加十五届运动会注册比赛项目”、“ 马术训练、参赛及器材购置项目”等35个项目没有开展单位评价。
(二)部门(单位)决算中项目绩效自评结果。
巴彦淖尔市体育学校2022年度在决算中反映“体育馆运行经费项目”、“ 巴彦淖尔市体育学校运动员及教练员伙食补助项目”、“ 城乡义务教育补助经费项目”等18个一般公共预算项目,以及“青少年射箭锦标赛经费项目”、“ 参加十五届运动会注册比赛项目”等17个政府性基金项目,共17个项目的绩效自评结果。
1、2021年结转义务教育补助经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。全年预算数为18.48万元,执行数为18.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:加强学校建设,保障学校及其附属设施满足学习、比赛、培训及其他文体活动。发现的主要问题及原因:师资力量薄弱。下一步改进措施:加强教师培训,提高教师的教学水平。
2、义务教育课后服务补助经费自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障晚自习的正常运行。发现的主要问题及原因:缺少教师。下一步改进措施:做好教师培训,提高教师的职业水平。
3、体育馆运行经费自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。全年预算数为13万元,执行数为13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障体育馆的正常运行。发现的主要问题及原因:体育馆电费暖费不足。下一步改进措施:做好开源节流。
4、中职俩免补助资金自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。全年预算数为6.98万元,执行数为6.98万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:免收学费,免费提供教科书。发现的主要问题及原因:资助覆盖面不全。下一步改进措施:积极了解学生情况,做好保障工作
5、2021年结转现代职业教育质量提升计划自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。全年预算数为7.12万元,执行数为7.12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:加强学校各项建设,改善办学条件。发现的主要问题及原因:教练员及教师水平有待提高。下一步改进措施:积极培训提高教师及教练员的综合水平。
6、中等职业教育专项自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。全年预算数为33.11万元,执行数为33.11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:加强学校建设,保障学校及其附属设施满足学习、比赛、培训及其他文体活动。发现的主要问题及原因:师资力量薄弱。下一步改进措施:加强教师培训,提高教师的教学水平。
7、大型体育馆补助资金自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。全年预算数为51.58万元,执行数为51.58万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:提升大型场馆运营管理能力和公共开放,创新惠民举措发现的主要问题及原因:体育馆开放时间短,人数少。下一步改进措施:延长开放时间。
8、现代职业教育专项资金自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。全年预算数为51万元,执行数为51万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目绩效目标完成情况:加强学校各项建设,改善办学条件。发现的主要问题及原因:教练员及教师水平有待提高。下一步改进措施:积极培训提高教师及教练员的综合水平。
9、学生资助补助资金自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。全年预算数为102.86万元,执行数为102.86万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:提高了学生训练水平及训练质量。发现的主要问题及原因:设备简陋、陈旧;训练场地受限。下一步改进措施:加强对学生的资助补助。
10、城乡义务教育补助经费自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。全年预算数为34万元,执行数为34万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:加强学校建设,保障学校及其附属设施满足学习、比赛、培训及其他文体活动。发现的主要问题及原因:师资力量薄弱。下一步改进措施:加强教师培训,提高教师的教学水平。
11、义务教育阶段家庭经济困难寄宿生活费补助自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。全年预算数为2.61万元,执行数为2.61万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:免住宿费。发现的主要问题及原因:资助覆盖面不全。下一步改进措施:积极了解学生情况,做好保障工作
12、中等职业学校助学金自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。全年预算数为7.07万元,执行数为7.07万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:助学金。发现的主要问题及原因:资助覆盖面不全。下一步改进措施:积极了解学生情况,做好保障工作
13、第三批中职专项资助金自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。全年预算数为4.66万元,执行数为4.66万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:加强学校各项建设,改善办学条件。发现的主要问题及原因:教练员及教师水平有待提高。下一步改进措施:积极培训提高教师及教练员的综合水平。
14、巴彦淖尔市体育学校运动员及教练员伙食补助自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。全年预算数为356.42万元,执行数为356.42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:加强学校各项建设,改善办学条件。发现的主要问题及原因:提高运动员伙食标准。下一步改进措施:加强运动员体质。
15、校园安全专项资金自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。全年预算数为6.48万元,执行数为6.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:加强学校安全建设,改善学校校园安全条件。发现的主要问题及原因:加强校园安全,巡逻防止意外发生。
16、巴彦淖尔市西区体育馆设施设备购置项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。全年预算数为14.8万元,执行数为14.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:提升大型场馆运营管理能力和公共开放,创新惠民举措发现的主要问题及原因:体育馆开放时间短,人数少。下一步改进措施:延长开放时间。
17、2021年结转中职教育专项资金自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。全年预算数为2.92万元,执行数为2.92万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:加强学校建设,保障学校及其附属设施满足学习、比赛、培训及其他文体活动。发现的主要问题及原因:师资力量薄弱。下一步改进措施:加强教师培训,提高教师的教学水平。
18、中职学生资助资金自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。全年预算数为6.9万元,执行数为6.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:加强学校建设,保障学校及其附属设施满足学习、比赛、培训及其他文体活动。发现的主要问题及原因:师资力量薄弱。下一步改进措施:加强教师培训,提高教师的教学水平。
19、高水平体育后备人才培养(巴彦淖尔市体育学校铁人三项、中长跑、重竞技、冬季两项)自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。全年预算数为67.05万元,执行数为67.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:培养更多的优秀专业体育人才,建设国家高水平后备人才基地,为运动员提供专业的训练场地。发现的主要问题及原因:设备简陋、陈旧;训练场地受限。下一步改进措施:向有经验的学校及专业队学习,及时有效的更新设备。
20、马术训练参赛及器材购置自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。全年预算数为24.8万元,执行数为24.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:培养优秀的马术运动员。发现的主要问题及原因:缺少专业的马术教练及马;训练场地受限;主要依靠租赁。下一步改进措施:提升运动员素质,争取做到校企合作。
21、青少年体育后备人才基地训练保障支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:加强教练员队伍建设,解决部分项目教练员短缺问题,使训练工作正常开展。发现的主要问题及原因:预算金额不能及时下达,教练员工资不能及时发放。下一步改进措施:按时发放教练员工资。
22、2021年中央集中彩票公益金自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。全年预算数为14.35万元,执行数为14.35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:足球专业队伍建设增强,竞技水平提高。发现的主要问题及原因:缺乏足球专业教练。下一步改进措施:大力发展高水平足球教练实现自给自足。
23、体育场馆维护费自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:实现体育馆的取暖保障。发现的主要问题及原因:取暖费不足。下一步改进措施:向财政争取足额的取暖费。
24、参加全区第十五届运动会注册比赛自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。全年预算数为71.24万元,执行数为71.24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:备战十五运注册赛。发现的主要问题及原因:因疫情影响比赛不能及时举办。下一步改进措施:将以比赛形式备战十五运更换成其他形式。
25、选星计划自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:选优秀运动员。发现的主要问题及原因:因运动员比赛无法及时选取。下一步改进措施:按照比赛顺序按时间选取。
26、内蒙古自治区足球菁英计划少年班训练自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。全年预算数为12.7万元,执行数为12.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:大力发展足球事业、培养优秀的足球运动员。发现的主要问题及原因:缺乏足球专业教练。下一步改进措施:大力发展高水平足球教练实现自给自足。
27、足球少年班训练营自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:大力发展足球事业、培养优秀的足球运动员。发现的主要问题及原因:缺乏足球专业教练。下一步改进措施:大力发展高水平足球教练实现自给自足。
28、体校武校 足球后备人才培养自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。全年预算数为75.44万元,执行数为75.44万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:大力发展足球事业、培养优秀的足球运动员。发现的主要问题及原因:缺乏足球专业教练。下一步改进措施:大力发展高水平足球教练实现自给自足。
29、马术训练经费自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:培养优秀的马术运动员。发现的主要问题及原因:缺少专业的马术教练及马;训练场地受限;主要依靠租赁。下一步改进措施:提升运动员素质,争取做到校企合作
30、马术夏令营自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:培养优秀的马术运动员。发现的主要问题及原因:缺少专业的马术教练及马;训练场地受限;主要依靠租赁。下一步改进措施:提升运动员素质,争取做到校企合作
31、参加自治区十五运运动员、教练员冬夏训经费自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:备战十五运注册赛。发现的主要问题及原因:因疫情影响比赛不能及时举办。下一步改进措施:将以比赛形式备战十五运更换成其他形式。
32、全市中小学生运动会自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:举办组织全市中小学生运动会。发现的主要问题及原因:比赛经验稍有缺失。下一步改进措施:不断学习先进的比赛知识,有计划有组织的举办比赛。
33、青少年射箭锦标赛经费自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。全年预算数为46万元,执行数为46万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:举办组织青少年射箭锦标赛经费。发现的主要问题及原因:比赛经验稍有缺失。下一步改进措施:不断学习先进的比赛知识,有计划有组织的举办比赛。
34、2021年内蒙古自治区青少年羽毛球锦标赛自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:举办组织2021年内蒙古自治区青少年羽毛球锦标赛。发现的主要问题及原因:比赛经验稍有缺失。下一步改进措施:不断学习先进的比赛知识,有计划有组织的举办比赛。
35、拳击、柔道、马术、越野滑雪、短道速滑、田径和铁人三项基地建设自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。全年预算数为69.44万元,执行数为69.44万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:提高我市拳击、柔道、马术、越野滑雪、短道速滑、田径和铁人三项项目竞技水平。发现的主要问题及原因:缺乏冰雪专业知识、缺少训练场地。下一步改进措施:大力发展高水平冰雪运动员及铁人三项运动员。
|
项目支出绩效自评表
|
|
( 2022 年度)
|
|
项目名称
|
义务教育补助资金
|
|
主管单位
|
巴彦淖尔市体育局
|
实施单位
|
巴彦淖尔市体育学校
|
|
项目资金
(万元)
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
18.48万
|
18.48万
|
18.48万
|
9.9
|
99.99%
|
9.9
|
|
其中:当年财政拨款
|
18.48万
|
18.48万
|
18.48万
|
—
|
|
—
|
|
上年结转资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
目标1:加强学校各项目建设,保障学校及其附属设施满足学习、比赛、培训及其他文体活动需求设高水平运动队。
|
加强学校各项目建设,保障学校及其附属设施满足学习、比赛、培训及其他文体活动需求设高水平运动队。
|
|
绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
产出指标
|
数量指标
|
指标1:补助经费
|
18.48万
|
18.48万万
|
24
|
24
|
|
|
指标2:
|
|
|
|
|
|
|
指标3:
|
|
|
|
|
|
|
质量指标
|
指标1:学校教学及防疫用品购置
|
98%以上
|
98%以上
|
8
|
8
|
|
|
指标2:学校日常维修维护
|
99%以上
|
99%以上
|
8
|
8
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
时效指标
|
指标1:及时发放率
|
98%以上
|
98%以上
|
20
|
20
|
|
|
指标2:
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
成本指标
|
指标1:
|
|
|
|
|
|
|
指标2:
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益
指标
|
指标1:
|
|
|
|
|
|
|
指标2:
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
社会效益
指标
|
指标1:保障学校正常运转
|
长期
|
长期
|
10
|
10
|
|
|
指标2:加强学校各项目建设,保障学校及其附属设施满足学习、比赛、培训及其他文体活动需求设高水平运动队
|
长期
|
长期
|
10
|
10
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
生态效益
指标
|
指标1:
|
|
|
|
|
|
|
指标2:
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标
|
指标1:完善教学设备
|
长期
|
长期
|
10
|
10
|
|
|
指标2:
|
长期
|
长期
|
5
|
5
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
满意度
指标
|
服务对象满意度指标
|
指标1:学生满意度
|
95%以上
|
95%以上
|
5
|
5
|
|
|
指标2:
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
总分
|
100
|
|
|
|
项目支出绩效自评表
|
|
(2022年度)
|
|
项目名称
|
义务教育课后补助经费
|
|
主管单位
|
|
实施单位
|
巴彦淖尔市体育学校
|
|
项目资金
(万元)
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
10万元
|
10万元
|
10万元
|
10
|
100%
|
10
|
|
其中:当年财政拨款
|
10万元
|
10万元
|
10万元
|
—
|
|
—
|
|
上年结转资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
目标1:保障了教师课后服务
目标2:保障了学生课后服务
|
目标1完成情况:课后服务按时完成
目标2完成情况:课后服务按时完成
|
|
绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
产出指标
|
数量指标
|
指标1:晚自习上课次数
|
280次
|
288次%
|
5
|
5
|
|
|
指标2: 参加晚自习人数
|
450人
|
465人
|
5
|
5
|
|
|
指标3:
|
|
|
|
|
|
|
质量指标
|
指标1:保证了课后延时的高质量完成
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
指标2:
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
时效指标
|
指标1:能有效、及时的上课
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
指标2:
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
成本指标
|
指标1:与预算基本一致
|
97%
|
97%
|
10
|
10
|
|
|
指标2:
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益
指标
|
指标1:
|
|
|
|
|
|
|
指标2:
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
社会效益
指标
|
指标1:保障了晚自习的正常运行
|
长期
|
长期
|
10
|
10
|
|
|
指标2:
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
生态效益
指标
|
指标1:
|
|
|
|
|
|
|
指标2:
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标
|
指标1:
|
|
|
|
|
|
|
指标2:
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
满意度
指标
|
服务对象满意度指标
|
指标1:为学生学习及对外开放创造良好的环境满意度
|
98%
|
98%
|
20
|
20
|
|
|
指标2:
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
总分
|
100
|
100
|
|
|
项目支出绩效自评表
|
|
(2022年度)
|
|
项目名称
|
体育馆运行经费
|
|
主管单位
|
|
实施单位
|
巴彦淖尔市体育学校
|
|
项目资金
(万元)
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
13万元
|
13万元
|
13万元
|
10
|
100%
|
10
|
|
其中:当年财政拨款
|
13万元
|
13万元
|
13万元
|
—
|
|
—
|
|
上年结转资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
目标1:保障了2020年体育馆运行所需的基本电费
目标2:保障了2020年体育馆运行所需的基本取暖费
|
目标1完成情况:体育馆正常运行
目标2完成情况:体育馆正常运行
|
|
绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
产出指标
|
数量指标
|
指标1:体育馆的电费
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
指标2:体育馆的取暖费
|
98%
|
98%
|
10
|
10
|
|
|
指标3:
|
|
|
|
|
|
|
质量指标
|
指标1:保证了体育馆的日常供电需求
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
指标2:保证了体育馆的日常供暖需求
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
时效指标
|
指标1:能有效、及时的供电
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
指标2:能有效、及时的供暖
|
98%
|
98%
|
10
|
10
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
成本指标
|
指标1:与一年体育馆运行产生的电费、取暖费的预算基本一致
|
97%
|
97%
|
10
|
10
|
|
|
指标2:
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益
指标
|
指标1:
|
|
|
|
|
|
|
指标2:
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
社会效益
指标
|
指标1:保障了体育场馆的正常运行
|
长期
|
长期
|
10
|
10
|
|
|
指标2:
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
生态效益
指标
|
指标1:
|
|
|
|
|
|
|
指标2:
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标
|
指标1:
|
|
|
|
|
|
|
指标2:
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
满意度
指标
|
服务对象满意度指标
|
指标1:为学生训练及对外开放创造良好的环境满意度
|
98%
|
98%
|
20
|
20
|
|
|
指标2:
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
总分
|
100
|
100
|
|
|
项目支出绩效自评表
|
|
( 2022 年度)
|
|
项目名称
|
中职两免补助资金
|
|
主管单位
|
巴彦淖尔市体育局
|
实施单位
|
巴彦淖尔市体育学校
|
|
项目资金
(万元)
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
6.98万
|
6.98万
|
6.98万
|
9.9
|
99.99%
|
9.9
|
|
其中:当年财政拨款
|
6.98万
|
6.98万
|
6.98万
|
—
|
|
—
|
|
上年结转资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
对全区中等职业学校和高中阶段蒙古语(朝鲜语)学生、高中阶段家庭经济困难学生实施“两免”即免收学费,免费提供教科书,资助家庭经济困难的在校生的助学金
资助家庭经济困难的在校生的助学金
|
免收学费,免费提供教科书,资助家庭经济困难的在校生的助学金
|
|
绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
产出指标
|
数量指标
|
指标1:补助经费
|
6.98万
|
6.98万
|
16
|
16
|
|
|
指标2:
|
|
|
|
|
|
|
指标3:
|
|
|
|
|
|
|
质量指标
|
指标1:经费及时支出率
|
98%以上
|
98%以上
|
8
|
8
|
|
|
指标2:保障学生能够正常学习生活
|
保障
|
保障
|
8
|
8
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
时效指标
|
指标1:及时发放率
|
98%以上
|
98%以上
|
20
|
20
|
|
|
指标2:
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
成本指标
|
指标1:
|
|
|
|
|
|
|
指标2:
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益
指标
|
指标1:
|
|
|
|
|
|
|
指标2:
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
社会效益
指标
|
指标1:加快农村义务教育事业的发展
|
长期
|
长期
|
20
|
20
|
|
|
指标2:
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
生态效益
指标
|
指标1:
|
|
|
|
|
|
|
指标2:
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标
|
指标1:减轻农村家庭负担
|
长期
|
长期
|
10
|
10
|
|
|
指标2:
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
满意度
指标
|
服务对象满意度指标
|
指标1:受益对象满意度
|
95%以上
|
95%以上
|
5
|
5
|
|
|
指标2:主管单位的满意度
|
95%以上
|
95%以上
|
5
|
5
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
总分
|
92
|
|
|
|
项目支出绩效自评表
|
|
( 2022 年度)
|
|
项目名称
|
职业教育提升计划
|
|
主管单位
|
巴彦淖尔市体育局
|
实施单位
|
巴彦淖尔市体育学校
|
|
项目资金
(万元)
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
7.12万
|
7.12万
|
7.12万
|
9.9
|
99.99%
|
9.9
|
|
其中:当年财政拨款
|
7.12万
|
7.12万
|
7.12万
|
—
|
|
—
|
|
上年结转资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
加强学校各项目建设,保障学校及其附属设施齐全
|
加强学校各项目建设,保障学校及其附属设施齐全
|
|
绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
产出指标
|
数量指标
|
指标1专用设备购置
|
7.12万
|
7.12万
|
20
|
20
|
|
|
指标2:
|
|
|
|
|
|
|
指标3:
|
|
|
|
|
|
|
质量指标
|
指标1:经费及时支出率
|
98%以上
|
98%以上
|
10
|
10
|
|
|
指标2:足额保障率
|
保障
|
保障
|
10
|
10
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
时效指标
|
指标1:及时发放率
|
98%以上
|
98%以上
|
10
|
10
|
|
|
指标2:及时支出率
|
98%以上
|
98%以上
|
10
|
10
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
成本指标
|
指标1:
|
|
|
|
|
|
|
指标2:
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益
指标
|
指标1:
|
|
|
|
|
|
|
指标2:
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
社会效益
指标
|
指标1:保障学生训练设施设备齐全
|
保障
|
保障
|
20
|
20
|
|
|
指标2:
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
生态效益
指标
|
指标1:
|
|
|
|
|
|
|
指标2:
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标
|
指标1:加强学校各项目建设,保障学校及其附属设施满足学习、比赛、培训及其他文体活动需求设高水平运动队
|
长期
|
长期
|
10
|
10
|
|
|
指标2:
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
满意度
指标
|
服务对象满意度指标
|
指标1:主管单位的满意
|
95%以上
|
95%以上
|
5
|
5
|
|
|
指标2:
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
总分
|
95
|
|
|
|
项目支出绩效自评表
|
|
( 2022 年度)
|
|
项目名称
|
中等职业教育专项
|
|
主管单位
|
巴彦淖尔市体育局
|
实施单位
|
巴彦淖尔市体育学校
|
|
项目资金
(万元)
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
33.11万
|
33.11万
|
33.11万
|
9.9
|
99.99%
|
9.9
|
|
其中:当年财政拨款
|
33.11万
|
33.11万
|
33.11万
|
—
|
|
—
|
|
上年结转资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
保保障学校正常运转
|
保障学校正常运转
|
|
绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
产出指标
|
数量指标
|
指标1助学金
|
8.11万
|
8.11万
|
10
|
10
|
|
|
指标2:维修护费
|
10万
|
10万
|
5
|
5
|
|
|
指标3: 专用设备购置
|
15万
|
15万
|
5
|
5
|
|
|
质量指标
|
指标1:经费及时支出率
|
98%以上
|
98%以上
|
10
|
10
|
|
|
指标2:足额保障率
|
保障
|
保障
|
10
|
10
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
时效指标
|
指标1:及时发放率
|
98%以上
|
98%以上
|
10
|
10
|
|
|
指标2:及时支出率
|
98%以上
|
98%以上
|
10
|
10
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
成本指标
|
指标1:
|
|
|
|
|
|
|
指标2:
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益
指标
|
指标1:
|
|
|
|
|
|
|
指标2:
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
社会效益
指标
|
指标1:加强学校各项目建设,保障学校及其附属设施满足学习、比赛、培训及其他文体活动需求设高水平运动队
|
长期
|
长期
|
20
|
20
|
|
|
指标2:
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
生态效益
指标
|
指标1:
|
|
|
|
|
|
|
指标2:
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标
|
指标1:保障学校正常运转
|
长期
|
长期
|
10
|
10
|
|
|
指标2:
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
满意度
指标
|
服务对象满意度指标
|
指标1:主管单位的满意
|
95%以上
|
95%以上
|
5
|
5
|
|
|
指标2:
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
总分
|
95
|
|
|
|
项目支出绩效自评表
|
|
( 2022 年度)
|
|
项目名称
|
大型体育场馆补助资金
|
|
主管单位
|
巴彦淖尔市体育局
|
实施单位
|
巴彦淖尔市体育学校
|
|
项目资金
(万元)
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
51.58万
|
51.58万
|
51.58万
|
9.9
|
99.99%
|
9.9
|
|
其中:当年财政拨款
|
51.58万
|
51.58万
|
51.58万
|
—
|
|
—
|
|
上年结转资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
一、提升大型场馆运营管理能力和公共服务水平;二、免费向公众开放,创新惠民举措;三、承办群众喜闻乐见的竞赛、表演及全民健身活动;四、积极承办体育职业培训、大型赛事,和开展健身指导活动;五、完善配套设施建设,改善运营环境。
|
一、提升大型场馆运营管理能力和公共服务水平;二、免费向公众开放,创新惠民举措;三、承办群众喜闻乐见的竞赛、表演及全民健身活动;四、积极承办体育职业培训、大型赛事,和开展健身指导活动;五、完善配套设施建设,改善运营环境。
|
|
绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
产出指标
|
数量指标
|
指标1:健身设备(包括体能训练设备、专项训练设备)
|
0.8万
|
0.8万
|
10
|
10
|
|
|
指标2:取暖费
|
40万
|
35万
|
5
|
5
|
|
|
指标3:劳务费
|
10.78
|
10.78
|
5
|
5
|
|
|
质量指标
|
指标1:体育馆满足人民群众健身和开展各类体育活动的使用
|
98%以上
|
98%以上
|
10
|
10
|
|
|
指标2:设备购置合格率
|
合格
|
合格
|
10
|
10
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
时效指标
|
指标1:完成体育馆设施设备购置、安装并交付使用
|
完成
|
完成
|
10
|
10
|
|
|
指标2:财政资金到位及时和及时支付率
|
98%以上
|
98%以上
|
10
|
10
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
成本指标
|
指标1:支取暖费
|
35万
|
35万
|
10
|
10
|
|
|
指标2:
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益
指标
|
指标1:
|
|
|
|
|
|
|
指标2:
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
社会效益
指标
|
指标1:确保公共体育场馆免费开放或低收费开放工作顺利实施
|
长期
|
长期
|
10
|
10
|
|
|
指标2:
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
生态效益
指标
|
指标1:
|
|
|
|
|
|
|
指标2:
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标
|
指标1:训练馆训练设备可提高科学训练水平,为培养的后备人才打好基础,激发潜力
|
长期
|
长期
|
10
|
10
|
|
|
指标2:
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
满意度
指标
|
服务对象满意度指标
|
指标1:承办各类赛事活动为广大群众提供观赛区,丰富群众业余生活满意度
|
95%以上
|
95%以上
|
5
|
5
|
|
|
指标2:
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
总分
|
95
|
|
|
|
项目支出绩效自评表
|
|
( 2022 年度)
|
|
项目名称
|
现代职业教育专项资金
|
|
主管单位
|
巴彦淖尔市体育局
|
实施单位
|
巴彦淖尔市体育学校
|
|
项目资金
(万元)
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
51万
|
51万
|
51万
|
9.9
|
99.99%
|
9.9
|
|
其中:当年财政拨款
|
51万
|
51万
|
51万
|
—
|
|
—
|
|
上年结转资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
加强学校各项目建设,保障学校及其附属设施齐全
|
加强学校各项目建设,保障学校及其附属设施齐全
|
|
绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
产出指标
|
数量指标
|
指标1专用设备购置
|
10万
|
10万
|
10
|
10
|
|
|
指标2:维修护费
|
6万
|
6万
|
5
|
5
|
|
|
指标3:其他费用
|
35万
|
35万
|
5
|
5
|
|
|
质量指标
|
指标1:经费及时支出率
|
98%以上
|
98%以上
|
10
|
10
|
|
|
指标2:足额保障率
|
保障
|
保障
|
10
|
10
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
时效指标
|
指标1:及时发放率
|
98%以上
|
98%以上
|
10
|
10
|
|
|
指标2:及时支出率
|
98%以上
|
98%以上
|
10
|
10
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
成本指标
|
指标1:
|
|
|
|
|
|
|
指标2:
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益
指标
|
指标1:
|
|
|
|
|
|
|
指标2:
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
社会效益
指标
|
指标1:保障学生训练设施设备齐全
|
保障
|
保障
|
20
|
20
|
|
|
指标2:
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
生态效益
指标
|
指标1:
|
|
|
|
|
|
|
指标2:
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标
|
指标1:加强学校各项目建设,保障学校及其附属设施满足学习、比赛、培训及其他文体活动需求设高水平运动队
|
长期
|
长期
|
10
|
10
|
|
|
指标2:
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
满意度
指标
|
服务对象满意度指标
|
指标1:主管单位的满意
|
95%以上
|
95%以上
|
5
|
5
|
|
|
指标2:
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
总分
|
95
|
|
|
|
项目支出绩效自评表
|
|
( 2022 年度)
|
|
项目名称
|
学生资助补助资金
|
|
主管单位
|
巴彦淖尔市体育局
|
实施单位
|
巴彦淖尔市体育学校
|
|
项目资金
(万元)
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
102.86万万万
|
102.86万
|
102.86万
|
9.9
|
99.99%
|
9.9
|
|
其中:当年财政拨款
|
102.86万
|
102.86万
|
102.86万
|
—
|
|
—
|
|
上年结转资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
目标1:改善学校训练环境及办学条件;
目标2:提高学生训练水平及训练质量;
目标3:培养优秀的体育后备人才。
|
目标1完成情况:改善了学校训练环境及办学条件;
目标2完成情况:提高了学生训练水平及训练质量;
目标3完成情况:培养了优秀的体育后备人才。
|
|
绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
产出指标
|
数量指标
|
指标1:取暖费
|
23.8万
|
23.8万
|
8
|
8
|
|
|
指标2:助学金
|
22.76万
|
22.76万
|
8
|
8
|
|
|
指标3: 劳务费
|
41万次以上
|
41万次以上
|
8
|
8
|
|
|
质量指标
|
指标1:日常维护率
|
98%以上
|
98%以上
|
8
|
8
|
|
|
指标2:场地利用率
|
99%以上
|
99%以上
|
8
|
8
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
时效指标
|
指标1:保障日常训练率
|
98%以上
|
98%以上
|
10
|
10
|
|
|
指标2:满足日常锻炼
|
达到标准
|
达到标准
|
10
|
10
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
成本指标
|
指标1:
|
|
|
|
|
|
|
指标2:
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益
指标
|
指标1:
|
|
|
|
|
|
|
指标2:
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
社会效益
指标
|
指标1:促进了全民健身方针的实施
|
长期
|
长期
|
10
|
10
|
|
|
指标2:培养了优秀的体育后备人才
|
长期
|
长期
|
10
|
10
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
生态效益
指标
|
指标1:
|
|
|
|
|
|
|
指标2:
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标
|
指标1:将体育运动融入日常生活
|
长期
|
长期
|
5
|
5
|
|
|
指标2:全面提升了青少年训练水平
|
长期
|
长期
|
5
|
5
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
满意度
指标
|
服务对象满意度指标
|
指标1:学生训练对场馆的满意度
|
95%以上
|
95%以上
|
5
|
5
|
|
|
指标2:人民群众对赛事的满意度
|
95%以上
|
95%以上
|
5
|
5
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
总分
|
100
|
|
|